Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140135 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 130,81 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140136 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140137 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 225,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140138 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | strava dieťaťa | 81,12 bez DPH |
č.6/2021 z 31.12.2020 | 5.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 2 831,61 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 5.5.2021 | 07.06.2021 | 17.8.2021 | |
2140140 | Orange Bratislava Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000035 | router | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018 | 5.5.2021 | 27.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140141 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | SW konfigurácia | 57,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | 6.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140142 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00000000 | ubytovanie dieťaťa | 110,00 vrátane DPH |
č.1/2021 z 31.12.2020 | 7.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140143 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 940,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.37/2021 z 1.4.2021 | 10.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 |
2140144 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91708 Trnava |
00000051 | internát | 10,00 bez DPH |
č.4/2021 z 31.12.2020 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140145 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
00000041 | maliarske práce | 220,75 bez DPH |
č.43/2021 z 30.4.2021 | 10.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140146 | TEMPO KONDELA,s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
00000036 | posteľ+prístielka | 365,66 vrátane DPH |
č.45/2021 z 3.5.2021 | 12.5.2021 | 07.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140147 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 1 770,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 13.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140148 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
00000017 | webinár | 15,00 bez DPH |
č.48/2021 z 10.5.2021 | 13.5.2021 | 14.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140149 | Univerzita Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | ubytovanie študenta | 49,20 bez DPH |
č.3/2021 z 13.12.2020 | 17.5.2021 | 21.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140150 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000363 | vodné, stočné | 2899,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 17.5.2021 | 24.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140151 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | -546,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 17.5.2021 | 25.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140152 | ELEKTROSPEED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava |
00000035 | tonery | 328,30 vrátane DPH |
č.49/2021 z 13.5.2021 | 17.5.2021 | 14.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140153 | 3lobit o.z. Dobšinského 3120/14, 811 05 Bratislava |
00000308 | relaxačno - retapeutické pomocky | 2078,90 vrátane DPH |
18.5.2021 | 27.05.2021 | 17.8.2021 | ||
2140154 | Stredná odborná škola technická Vranovská 4, 85102 Bratislava |
00000017 | ubytovanie žiaka | 45,00 bez DPH |
č.5/2021 z 31.12.2020 | 20.5.2021 | 24.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140155 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 20.5.2021 | 21.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140156 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská1290/4, 831 04 Bratislava 3 |
00000031 | originál tonery HP | 329,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019 | č.42/2021 z 29.4.2021 | 24.5.2021 | 14.06.2021 | 17.8.2021 |
2140157 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 235,26 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 18.5.2021 | 11.06.2021 | 17.8.2021 | |
2140158 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 85101 Bratislava |
00000035 | služba DIGI | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018 | 24.5.2021 | 27.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140159 | Psychoprof s.r.o. Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky |
00000034 | kresba postavy (Z.Altman) | 35,33 vrátane DPH |
č.51/2021 z 20.5.2021 | 25.5.2021 | 28.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140160 | AGI s.r.o. Električná 23, 911 01 Trenčín |
00000314 | remeň na kosačku | 46,29 vrátane DPH |
52/2021 z 26.5.2021 | 26.05.2021 | 31.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140161 | Davran, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
00000046 | prečistenie kanalizač. potrubia WC-havarijný stav | 54,38 bez DPH |
č.12/2021 z 15.1.2021 | 27.5.2021 | 07.06.2021 | 17.8.2021 | |
2140162 | Reedukačné centrum Príbelská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00000000 | reedukačný pobyt - strava | 119,70 bez DPH |
č.39/2021 z 6.4.2021 | 27.5.2021 | 07.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140163 | Spojená škola Lomonosova Lomonosova 8, 917 08 Trnava |
00000051 | ubytovanie - internát | 10,00 bez DPH |
č.4/2021 z31.12.2021 | 31.5.2021 | 07.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140164 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 539,02 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140165 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140166 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140167 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 15 701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140170 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3 |
00000031 | originál tonery HP | 426,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019 | č.53/2021 z 26.5.2021 | 1.6.2021 | 21.06.2021 | 17.9.2021 |
2140171 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | nákup VYT a SW | 2 942,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.54/2021 z 27.5.2021 | 2.6.2021 | 11.06.2021 | 17.9.2021 |
2140172 | EUROSTORE, s.r.o. opatovská 386/83, 911 01 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 3.6.2021 | 08.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140173 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 319,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 |