Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140011 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el. energia | 21,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 9.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el. energia | 2439,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 9.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140009 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 7.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 344,08 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 5.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 536,55 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 5.1.2021 | 25.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 7 441,57 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 5.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140004 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 130,43 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140003 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | tetekomunikačné služby | 227,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.1.2021 | 12.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140002 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140001 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 166,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140077 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00000000 | ubytovanie - internát | 110,00 bez DPH |
1/2021 | 18.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140045 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00000000 | ubytovanie - internát | 110,00 vrátane DPH |
1/2021 | 18.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140015 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00000000 | ubytovanie - internát | 110,00 vrátane DPH |
1/2021 | 13.1.2021 | 22.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7 120,23 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 10/2021 | 12.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 |
2140348 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava |
00000358 | úradná skúška plynového zariadenia | 715,20 vrátane DPH |
101/2021 6.9.2021 | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140332 | BMT group s.r.o. Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostoľany |
00000535 | periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia s revízia bleskozvodov | 1 077,00 bez DPH |
102/2021 z 6.9.2021 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140339 | SPDDD Úsmev ako dar Śevčenkova 21, 851 01 Bratislava |
00000173 | strava počaS športových hier | 65,00 bez DPH |
106/2021 z 9.9.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140338 | Ján Poláček Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie |
00000308 | oprava detekčného zariadenia v kotolni | 495,60 vrátane DPH |
108/2021 z21.9.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140312 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4 |
00000931 | tonery | 497,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č. záz. 33700/2019 zo dňa 25.07.2021 | 109/2021 zo dňa 21.9.2021 | 29.9.2021 | 13.10.2021 | 27.10.2021 |
2140030 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
00000036 | Ročná účtovná závierka 2020 | 84,00 bez DPH |
11/2021 | 3.2.2021 | 13.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140321 | Stanislav Kováčik - Tenel Hanzlikovská 64 |
40817725 | výbojka Master 70W | 57,50 vrátane DPH |
111/2021 z27.9.2021 | 1.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
12140413 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 11/2021 | 119,70 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140412 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 11/2021 | 119,70 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140366 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 10/2021 | 122,37 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140365 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 10/2021 | 123,69 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140322 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany |
00163333 | strava | 98,43 bez DPH |
112/2021 z27.9.2021 | 4.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021 | 8923,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 113/2021 z 01.10.2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140340 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
00000457 | workshop | 420,00 bez DPH |
114/2021 z 4.10.2021 | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 11.1.2022 | |
12140361 | Sazos s.r.o. Rybárska 3, 911 01 Bratislava |
44555016 | Ročná skúška PSN, test prenosov na SBS, výmena snímača | 176,60 vrátane DPH |
x | 116/2021 z 11.10.2021 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140008 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | strava počas pobytu dieťaťa | 67,83 bez DPH |
117/2020 | 7.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140341 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
00000457 | workshop | 78,00 bez DPH |
117/2021 z 11.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
12140396 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Školenie prvej pomoci 02,03,11/2021 | 660,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | 118/2021 z 11.10.2021 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 28.6.2022 |
2140345 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov |
00000315 | pneumatiky a disky | 677,18 vrátane DPH |
118/2021 z 15.10.2021 | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140344 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
00000119 | náhradné diely na malotraktor | 147,71 vrátane DPH |
119/2021 z 1910.2021 | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140351 | OZ Brána BeAla Švermova 1148/7, 927 00 Šala |
00000512 | workshop | 200,00 bez DPH |
x | 12/2021 z 21.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 11.1.2022 |
12140382 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Výpočtová technika SSD disk Samsung 250 GB 870 EVO | 57,48 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
12140381 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW 10/2021 | 67,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
12140379 | J. S. T. plus s.r.o. Mudroňová 2, 955 01 Topoľčany |
36551961 | Oleje - OL 46 10l | 31,56 vrátane DPH |
x | 122/2021 z 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
12140395 | Miroslav Gago - Maliarske a natieačské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske a natieračské práce v RD s.č. 1700 | 3715,65 vrátane DPH |
x | 123/2021 z 20.10.2021 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 28.6.2022 |
12140352 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 | germicídny žiarič | 449,00 vrátane DPH |
x | 124/2021 z 20.10.2021 | 26.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 |