Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140175 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 131,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140176 | 3lobit o.z. Dobšinského 3120/14, 811 05 Bratislava |
00000308 | relaxačno terapeutické pomôcky | 414,00 vrátane DPH |
4.6.2021 | 08.06.2021 | 17.9.2021 | ||
2140177 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00000000 | strava dieťaťa | 45,17 bez DPH |
č.6/2021 z 31.12.2020 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140178 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,8 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140179 | Univerzita konštantína Filozofa trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | ubytovanie -internát | 49,20 bez DPH |
č.3/2021 z31.12.2020 | 8.6.2021 | 11.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn - preplatok z vyúčtovania | -6 735,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 8.6.2021 | 07.07.2021 | 17.9.2021 | |
2140181 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 1493,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 8.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140182 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8686,86 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.44/2021 z 3.5.2021 | 8.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 |
2140183 | A.S.E.P., spol s r.o. Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava |
00000035 | Xerox VL+ inštalácia | 2 400,00 vrátane DPH |
č.55/2021 z 27.5.2021 | 9.6.2021 | 25.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140184 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297, 911 05 trenčín |
OOP -rukavice,prac. odev | 184,91 vrátane DPH |
č.58/2021 z 3.6.2021 | 10.6.2021 | 11.06.2021 | 17.9.2021 | ||
2140185 | kudla 4U s.r.o. Štefanov 308, 906 45 Štefanov |
00000051 | oprava dverí | 95,00 vrátane DPH |
č.50/2021 z 20.5.2021 | 10.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140186 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava |
00000000 | ubytovanie - internát | 110,00 bez DPH |
č.1/2021 z 15.1.2020 | 11.6.2021 | 21.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140187 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné,zrážky | 2 744,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 14.6.2021 | 21.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140188 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | antivírus eset -10 stanic | 287,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.62/2021 z 11.6.2021 | 22.6.2021 | 28.06.2021 | 17.9.2021 |
2140189 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 291,06 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 18.6.2021 | 15.07.2021 | 17.9.2021 | |
2140190 | MPT predaj - servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
00000046 | materiál k záhradnej technike | 94,42 vrátane DPH |
č.67/2021 z 22.6.2021 | 23.6.2021 | 28.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140191 | Peter MURKO - KOMINS Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
00000011 | kontrola a čistenie komínov | 83,00 bez DPH |
č.60/2021 z 7.6.2021 | 23.6.2021 | 28.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140192 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | seminár : správa majetku štátu | 82,00 vrátane DPH |
č.47/2021 z 06.05.2021 | 23.6.2021 | 18.05.2021 | 17.9.2021 | |
2140193 | MIKONA s.r.o. M.R.Štefánika 81, 911 01 Trenčín |
00000315 | pneumatiky na malotraktor | 109,72 vrátane DPH |
24.6.2021 | 17.9.2021 | |||
2140194 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
00000035 | služba DIGI | 12,6 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | 24.6.2021 | 02.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140195 | rené Jacko - ALLDERAT Bavlnárska 1797/9B |
00000050 | dezinsekcia K-Othrine (sršne) | 75,00 bez DPH |
č.68/2021 z 22.6.2021 | 25.6.2021 | 02.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140196 | Orange Slovensko , a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 393,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 28.6.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140197 | Orange Slovensko , a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 404,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 28.6.2021 | 03.08.2021 | 22.9.2021 | |
2140198 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24 |
00000036 | PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 30.6.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 15 701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 30.6.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 30.6.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140201 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OPP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | 1.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140202 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140203 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | 1.7.2021 | 15.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140204 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140205 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | sw konfigurácia | 134,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.61/2021 z 11.6.2021 | 2.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 |
2140206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 272,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140208 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 130,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140209 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 911 01 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140210 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00000000 | strava dieťaťa | 98,47 bez DPH |
č.6/2021 z31.12.2020 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 851,37 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 6.7.2021 | 23.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140212 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | 8.7.2021 | 15.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140213 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké kostolany |
00000011 | náhradné diely na kosačku | 52,72 vrátane DPH |
č.57/2021 z 3.6.2021 | 8.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140214 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8 033,61 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.56/2021 z 1.6.2021 | 12.6.2021 | 15.07.2021 | 22.9.2021 |