Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140237 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 15 701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140243 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 911 01 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 3.8.2021 | 12.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 236,87 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 3.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 130,81 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 3.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140240 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 3.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140239 | Automarket Trenčín s.r.o. gen. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00000036 | servisná prehliadka, predpísaná výrobcom s výmenou oleja | 331,81 vrátane DPH |
č.81/2021 z 27.7.2021 | 3.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | -10 317,68 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 4.8.2021 | 08.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140244 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 551,22 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 4.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140247 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 1257,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 6.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140246 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6463,13 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.71/2021 z 2.7.2021 | 6.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 |
2140250 | IVES Košice Čsl. armády 20 |
00162957 | APV WINASU | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_54_2020 zo dňa 15.06.2020 | 9.8.2021 | 03.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140258 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie letný tábor | -227,89 bez DPH |
Zmluva 20/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 16.8.2021 | 17.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140257 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie letného tábora | -227,89 bez DPH |
Zmluva 20/2021/ EKON zo 15.7.2021 | 16.8.2021 | 17.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140256 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie letný tábor | -455,78 bez DPH |
Zmluva 19/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 16.8.2021 | 17.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140255 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 1367,34 bez DPH |
Zmluva 18/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140254 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 435,78 bez DPH |
Zmluva 17/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140253 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 435,78 bez DPH |
Zmluva 16/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140252 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 871,56 bez DPH |
Zmluva 15/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2165,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 16.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140249 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319 |
00000033 | akumulátor | 137,40 vrátane DPH |
č. 84/2021 z 16.8.2021 | 16.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140248 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 16.8.2021 | 19.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140259 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 314,42 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 18.8.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140261 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | tel.služby | 388,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieť č.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2021, Dohoda o hromadnomuzavretí dodatkov k zmluve z 26.08.2021 | 24.8.2021 | 30.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140260 | MIP Trenčín, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
00000036 | tonery | 128,11 vrátane DPH |
č.89/2021 z 23.8.2021 | 24.8.2021 | 31.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140263 | AC s.r.o. Gemerská 563, 049 51 Brzotín |
00000052 | Opel Zafira, osobné-9 miest. | 23 890,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 10/2021 / EKON | 25.8.2021 | 30.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140262 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
00000035 | služba DIGI | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | 25.8.2021 | 07.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140268 | CK Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie - letný tábor | -231,89 bez DPH |
Zmluva 26/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 26.8.2021 | 24.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140267 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie - letný tábor | -231,89 bez DPH |
Zmluva 25/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 26.8.2021 | 24.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140265 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 463,78 bez DPH |
Zmluva 23/2021/Ekon z 15.7.2021 | 26.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140264 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
43840949 | letný tábor | 1855,12 bez DPH |
Zmluva 24/2021/Ekon z 15.7.2021 | 26.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140270 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
00000036 | preprava detí z letných táborov | 978,00 vrátane DPH |
č.83/2021 z 2.8.2021 | 27.8.2021 | 06.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140269 | PosAM, spol. s r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
00000031 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
č.74/2021 z 12.7.2021 | 27.8.2021 | 07.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140275 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140274 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140273 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 15 701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 248,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 3.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140280 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 131,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 3.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |