
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140354 | AGI s.r.o. Cintorínska 8, 911 01 Trenčín |
31410391 | Oprava bubnovej kosačky BDR 650 | 380,00 vrátane DPH |
x | 85/2021 z 17.08.2021 | 08.10.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
12140352 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 | germicídny žiarič | 449,00 vrátane DPH |
x | 124/2021 z 20.10.2021 | 26.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 |
2140351 | OZ Brána BeAla Švermova 1148/7, 927 00 Šala |
00000512 | workshop | 200,00 bez DPH |
x | 12/2021 z 21.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 11.1.2022 |
2140252 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 871,56 bez DPH |
Zmluva 15/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140253 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 435,78 bez DPH |
Zmluva 16/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140254 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 435,78 bez DPH |
Zmluva 17/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140255 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 1367,34 bez DPH |
Zmluva 18/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140256 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie letný tábor | -455,78 bez DPH |
Zmluva 19/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 16.8.2021 | 17.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140258 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie letný tábor | -227,89 bez DPH |
Zmluva 20/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 16.8.2021 | 17.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140266 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 463,78 bez DPH |
Zmluva 22/2021/Ekon z 15.7.2021 | 26.8.2022 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140265 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 463,78 bez DPH |
Zmluva 23/2021/Ekon z 15.7.2021 | 26.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140264 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
43840949 | letný tábor | 1855,12 bez DPH |
Zmluva 24/2021/Ekon z 15.7.2021 | 26.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140267 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie - letný tábor | -231,89 bez DPH |
Zmluva 25/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 26.8.2021 | 24.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140268 | CK Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie - letný tábor | -231,89 bez DPH |
Zmluva 26/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 26.8.2021 | 24.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140325 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | telekomunikačné sl. | 65,65 bez DPH |
Zmluva A18083433 z 30.9.2021, Dodatok 13805971 z 30.9.2021, Zmluva A18083207 z 30.9.2021. Dohod o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskyt. ver. služieb z 30.9.2021 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140263 | AC s.r.o. Gemerská 563, 049 51 Brzotín |
00000052 | Opel Zafira, osobné-9 miest. | 23 890,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 10/2021 / EKON | 25.8.2021 | 30.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140295 | RBV, s.r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000036 | náhrada škody | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2021 / EKON | 8.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140230 | občianske združenie SMAJLOVO Kostolná - Záriečie 127 |
50001680 | Letný tábor Smajlovo | 2240,00 bez DPH |
Zmluva č. 14/2021 / EKON | 28.7.2021 | 05.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140346 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000440 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 18.2.20214 | 19.02.2021 | 11.1.2022 | |
2140330 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000440 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140294 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140248 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 16.8.2021 | 19.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140178 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,8 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140155 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 20.5.2021 | 21.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140110 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 12.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140065 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140046 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 18.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 | ||
2140021 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 27.1.2021 | 28.01.2021 | 11.5.2021 | |
12140407 | Ing. Meravý Ján - LIGHTNING Dolný Šianec 18A, 911 01 Trenčín |
30352746 | Rekonštrukcia bleskozvodov na budovách CDR | 26983,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 9/2021/EKON z 15.10.2021 | x | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140396 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Školenie prvej pomoci 02,03,11/2021 | 660,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | 118/2021 z 11.10.2021 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 28.6.2022 |
12140377 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za mesiac 10/2021 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | x | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 28.6.2022 |
2140276 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 3.9.2021 | 07.09.2021 | 26.10.2021 | ||
2140198 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24 |
00000036 | PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 30.6.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140132 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
00000036 | PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 3.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140062 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
00000036 | pracovná zdravotná služba | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140304 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2 771,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 17.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2165,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 16.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140223 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné, zrážky | 3 442,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 19.7.2021 | 28.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140187 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné,zrážky | 2 744,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 14.6.2021 | 21.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140151 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | -546,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 17.5.2021 | 25.05.2021 | 17.8.2021 |