
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 10627,46 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 9.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 12734,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 10 106,90 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 5.2.2021 | 15.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 12 734,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 7441,57 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 5.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 536,55 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 5.1.2021 | 25.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 7 441,57 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 5.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
12140393 | Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov |
30483042 | Odborná technická prehliadka športového náradia | 80,00 vrátane DPH |
x | 137/2021 z 02.11.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 28.6.2022 |
2140225 | LETTRANS s.r.o. Selec 329, 913 16 Selec |
00000046 | preprava detí -letný tábor | 600,00 vrátane DPH |
č.66/2021 z 17.6.2021 | 21.7.2021 | 28.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140336 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | VT- SSD 250GB | 114,96 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 98/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 11.1.2022 |
2140335 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | SW konfigurácia | 218,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 99/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 11.1.2022 |
2140293 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | konfigurácia SW | 50,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.90/2021 z 28.8.2021 | 8.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |
2140205 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | sw konfigurácia | 134,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.61/2021 z 11.6.2021 | 2.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 |
2140188 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | antivírus eset -10 stanic | 287,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.62/2021 z 11.6.2021 | 22.6.2021 | 28.06.2021 | 17.9.2021 |
2140171 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | nákup VYT a SW | 2 942,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.54/2021 z 27.5.2021 | 2.6.2021 | 11.06.2021 | 17.9.2021 |
2140141 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | SW konfigurácia | 57,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | 6.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140104 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | SW konfigurácia | 172,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.20/2021 z 1.3.2021 | 7.4.2021 | 21.04.2021 | 9.8.2021 |
12140382 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Výpočtová technika SSD disk Samsung 250 GB 870 EVO | 57,48 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
12140381 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW 10/2021 | 67,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
2140249 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319 |
00000033 | akumulátor | 137,40 vrátane DPH |
č. 84/2021 z 16.8.2021 | 16.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140185 | kudla 4U s.r.o. Štefanov 308, 906 45 Štefanov |
00000051 | oprava dverí | 95,00 vrátane DPH |
č.50/2021 z 20.5.2021 | 10.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140313 | Kifli s.r.o. Karpatské námestie 10A |
00000051 | OOP -dezinfekčný gél, respirátir | 165,96 vrátane DPH |
č.110/2021 z 22.9.2021 | 29.9.2021 | 30.09.2021 | 27.10.2021 | |
12140405 | KARCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 3, 949 01 Nitra |
43967663 | Dýza na čistenie | 30,00 vrátane DPH |
x | 154/2021 z 23.11.2021 | 29.11.2021 | 25.11.2021 | 28.6.2022 |
2140132 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
00000036 | PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 3.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140062 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
00000036 | pracovná zdravotná služba | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
12140396 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Školenie prvej pomoci 02,03,11/2021 | 660,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | 118/2021 z 11.10.2021 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 28.6.2022 |
12140377 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za mesiac 10/2021 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | x | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 28.6.2022 |
2140305 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
00000363 | PZS | -96,00 vrátane DPH |
Zmluva odielo o zabezpečení služueb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | 20.9.2021 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140276 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 3.9.2021 | 07.09.2021 | 26.10.2021 | ||
2140198 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24 |
00000036 | PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 30.6.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140338 | Ján Poláček Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie |
00000308 | oprava detekčného zariadenia v kotolni | 495,60 vrátane DPH |
108/2021 z21.9.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
12140408 | Ján Búreš - FULL SERVIS Černyševského 29,851 01 Bratislava |
36910813 | Skartovač Felowers AutoMax 200C | 385,76 vrátane DPH |
x | 158/2021 z 24.11.2021 | 30.11.2021 | 29.11.2021 | 28.6.2022 |
12140379 | J. S. T. plus s.r.o. Mudroňová 2, 955 01 Topoľčany |
36551961 | Oleje - OL 46 10l | 31,56 vrátane DPH |
x | 122/2021 z 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
2140250 | IVES Košice Čsl. armády 20 |
00162957 | APV WINASU | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_54_2020 zo dňa 15.06.2020 | 9.8.2021 | 03.08.2021 | 26.10.2021 | |
12140384 | Ivan Jánošík ml. Brezová ul. 137/28, 911 05 Trenčín |
40817016 | Oprava pračky Indesit a vystavenie servisného potvrdenia | 103,60 vrátane DPH |
x | 144/2021 z 10.11.2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 28.6.2022 |
2140306 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548 |
00000013 | seminár -vrátený poplatok | -85,00 bez DPH |
95/2021 z 31.8.2021 | 21.9.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
2140277 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548, 013 24 Strečno |
00000042 | seminár | 765,00 bez DPH |
č.95/2021 z 31.8.2021 | 3.9.2021 | 07.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140044 | Inštitút osobnostného rozvoja. s.r.o. E.F. Sherera 16/4801 |
00000036 | Terapeutické karty Rezilicencia | 32,30 bez DPH |
17/2021 | 17.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 |