
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140031 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | diagnostický pobyt dieťaťa | 82,47 bez DPH |
6/2021 | 3.2.2021 | 11.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140030 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
00000036 | Ročná účtovná závierka 2020 | 84,00 bez DPH |
11/2021 | 3.2.2021 | 13.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 12 734,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140027 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140026 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el. energie | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140025 | omylom vynechané poradie |
Omylom vynechané poradie | bez DPH |
11.5.2021 | |||||
2140024 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140023 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina |
00000051 | publikácia"čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 63,60 vrátane DPH |
9/2021 | 29.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140022 | Orange Bratislava Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 384,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018 | 27.1.2021 | 22.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140021 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 27.1.2021 | 28.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140020 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 85101 Bratislava |
00000035 | služba DIGI | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018 | 25.1.2021 | 09.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140019 | Univerzita Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | ubytovanie - imternát | 49,20 bez DPH |
95/2020 | 21.1.2021 | 28.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140018 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 154,19 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 20.1.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2993,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 18.1.2021 | 20.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 85101 Bratislava |
00000035 | služba digi | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018 | 20.1.2021 | 21.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140015 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00000000 | ubytovanie - internát | 110,00 vrátane DPH |
1/2021 | 13.1.2021 | 22.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 7441,57 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 5.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.nergia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140012 | Poradca popdnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
00000031 | publikácia "finančný spravodajca" | 16,39 vrátane DPH |
140/2019 | 18.1.2021 | 29.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140011 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el. energia | 21,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 9.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el. energia | 2439,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 9.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140009 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 7.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140008 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | strava počas pobytu dieťaťa | 67,83 bez DPH |
117/2020 | 7.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 344,08 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 5.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 536,55 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 5.1.2021 | 25.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 7 441,57 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 5.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140004 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 130,43 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140003 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | tetekomunikačné služby | 227,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.1.2021 | 12.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140002 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140001 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 166,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
12140417 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2021 | 853,74 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140416 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31570364 | Oprava podláh v budove zdravotného .strediska s.č.1700 | 15126,51 vrátane DPH |
x | 138/2021 z 02.11.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140415 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava podláh v budove zdravotného strediska s.č.1700 | 3877,38 vrátane DPH |
x | 161/2021 u 30.11.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140414 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 11/2021 | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | x | 03,12,2021 | 08,12,2021 | 19.9.2022 |
12140413 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 11/2021 | 119,70 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140412 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 11/2021 | 119,70 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140411 | SAEMZO s.r.o. Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava |
52770770 | Toner HP 59A čierny | 170,11 vrátane DPH |
x | 151/2021 z 18.11.2021 | 01.12.2021 | 23.11.2021 | 28.6.2022 |
12140410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 15701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |