Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140071 | Univerzita Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | ubytovanie - internát | 49,20 bez DPH |
č.3/2021 z 13.12.2020 | 12.3.2021 | 22.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140036 | Univerzita Konštantína Filizofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000001 | internát | 49,20 bez DPH |
č.3/2021 z 13.12.2020 | 8.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140179 | Univerzita konštantína Filozofa trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | ubytovanie -internát | 49,20 bez DPH |
č.3/2021 z31.12.2020 | 8.6.2021 | 11.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140126 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
00000041 | maliarske práce | 277,95 vrátane DPH |
č.30/2021 z 18.3.2021 | 27.4.2021 | 07.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140085 | Reha-Care,s.r.o. M.R. Štefánika 1790/101, 92 203 Vrbové |
00000046 | Demontáž el.lôžka | 75,00 vrátane DPH |
č.32/2021 z 19.3.2021 | 25.3.2021 | 07.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140087 | Brendon Slovakia s.r.o. Púchovská 10, 83106 Bratislava |
00000036 | Súrodenecký kočík | 379,96 vrátane DPH |
č.35/2020 z 25.3.2021 | 30.3.2021 | 01.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140092 | Mgr. Ján Záskalan - Mind Solutions Tulská 5317/61 |
00000044 | Ušný senzor | 113,00 bez DPH |
č.36/2021 z 29.3.2021 | 31.3.2021 | 06.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140143 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 940,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.37/2021 z 1.4.2021 | 10.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 |
2140121 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce |
00000000 | strava dieťaťa | 127,68 bez DPH |
č.39/2021 z 06.4.2021 | 22.4.2021 | 29.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140086 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery HP | 223,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | č.39/2021 z 06.4.2021 | 26.3.2021 | 29.04.2021 | 13.5.2021 |
2140222 | Reedukačné centrum Príbelská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00000000 | strava dieťaťa | 95,04 bez DPH |
č.39/2021 z 6.4.2021 | 19.7.2021 | 27.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140162 | Reedukačné centrum Príbelská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00000000 | reedukačný pobyt - strava | 119,70 bez DPH |
č.39/2021 z 6.4.2021 | 27.5.2021 | 07.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140144 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91708 Trnava |
00000051 | internát | 10,00 bez DPH |
č.4/2021 z 31.12.2020 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140163 | Spojená škola Lomonosova Lomonosova 8, 917 08 Trnava |
00000051 | ubytovanie - internát | 10,00 bez DPH |
č.4/2021 z31.12.2021 | 31.5.2021 | 07.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140112 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | oprava poruchy na rozvode vody | 549,71 vrátane DPH |
č.40/2021 z 8.4.2021 | 15.4.2021 | 20.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140122 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000031 | kancelárske potreby | 613,26 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č.z.54076/2015 zo 16.02.2017 | č.41/2021 z 8.4.2021 | 23.4.2021 | 07.06.2021 | 17.8.2021 |
2140117 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
00000043 | servis auta, výmena oleja, filtra | 261,53 vrátane DPH |
č.42/2021 z 13.4.2021 | 21.4.2021 | 29.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140156 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská1290/4, 831 04 Bratislava 3 |
00000031 | originál tonery HP | 329,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019 | č.42/2021 z 29.4.2021 | 24.5.2021 | 14.06.2021 | 17.8.2021 |
2140145 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
00000041 | maliarske práce | 220,75 bez DPH |
č.43/2021 z 30.4.2021 | 10.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140182 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8686,86 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.44/2021 z 3.5.2021 | 8.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 |
2140146 | TEMPO KONDELA,s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
00000036 | posteľ+prístielka | 365,66 vrátane DPH |
č.45/2021 z 3.5.2021 | 12.5.2021 | 07.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140192 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | seminár : správa majetku štátu | 82,00 vrátane DPH |
č.47/2021 z 06.05.2021 | 23.6.2021 | 18.05.2021 | 17.9.2021 | |
2140148 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
00000017 | webinár | 15,00 bez DPH |
č.48/2021 z 10.5.2021 | 13.5.2021 | 14.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140152 | ELEKTROSPEED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava |
00000035 | tonery | 328,30 vrátane DPH |
č.49/2021 z 13.5.2021 | 17.5.2021 | 14.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140154 | Stredná odborná škola technická Vranovská 4, 85102 Bratislava |
00000017 | ubytovanie žiaka | 45,00 bez DPH |
č.5/2021 z 31.12.2020 | 20.5.2021 | 24.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140185 | kudla 4U s.r.o. Štefanov 308, 906 45 Štefanov |
00000051 | oprava dverí | 95,00 vrátane DPH |
č.50/2021 z 20.5.2021 | 10.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140159 | Psychoprof s.r.o. Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky |
00000034 | kresba postavy (Z.Altman) | 35,33 vrátane DPH |
č.51/2021 z 20.5.2021 | 25.5.2021 | 28.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140170 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3 |
00000031 | originál tonery HP | 426,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019 | č.53/2021 z 26.5.2021 | 1.6.2021 | 21.06.2021 | 17.9.2021 |
2140171 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | nákup VYT a SW | 2 942,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.54/2021 z 27.5.2021 | 2.6.2021 | 11.06.2021 | 17.9.2021 |
2140183 | A.S.E.P., spol s r.o. Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava |
00000035 | Xerox VL+ inštalácia | 2 400,00 vrátane DPH |
č.55/2021 z 27.5.2021 | 9.6.2021 | 25.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140214 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8 033,61 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.56/2021 z 1.6.2021 | 12.6.2021 | 15.07.2021 | 22.9.2021 |
2140213 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké kostolany |
00000011 | náhradné diely na kosačku | 52,72 vrátane DPH |
č.57/2021 z 3.6.2021 | 8.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140184 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297, 911 05 trenčín |
OOP -rukavice,prac. odev | 184,91 vrátane DPH |
č.58/2021 z 3.6.2021 | 10.6.2021 | 11.06.2021 | 17.9.2021 | ||
2140094 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | strava diaťata | 123,69 bez DPH |
č.6/2021 z 31.12.2020 | 6.4.2021 | 19.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140138 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | strava dieťaťa | 81,12 bez DPH |
č.6/2021 z 31.12.2020 | 5.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140177 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00000000 | strava dieťaťa | 45,17 bez DPH |
č.6/2021 z 31.12.2020 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140210 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00000000 | strava dieťaťa | 98,47 bez DPH |
č.6/2021 z31.12.2020 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140191 | Peter MURKO - KOMINS Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
00000011 | kontrola a čistenie komínov | 83,00 bez DPH |
č.60/2021 z 7.6.2021 | 23.6.2021 | 28.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140205 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | sw konfigurácia | 134,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.61/2021 z 11.6.2021 | 2.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 |
2140188 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | antivírus eset -10 stanic | 287,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.62/2021 z 11.6.2021 | 22.6.2021 | 28.06.2021 | 17.9.2021 |