Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140351 | OZ Brána BeAla Švermova 1148/7, 927 00 Šala |
00000512 | workshop | 200,00 bez DPH |
x | 12/2021 z 21.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 11.1.2022 |
2140350 | Univerzita Konštantína Filizofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000001 | internát | 49,20 bez DPH |
92/2021 z 30.8.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140349 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00000001 | strava | 94,44 bez DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140348 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava |
00000358 | úradná skúška plynového zariadenia | 715,20 vrátane DPH |
101/2021 6.9.2021 | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140347 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
00000357 | digi | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní vererejných služieb č. 308841467 zo dňa 16.8.2021 | 23.10.2021 | 28.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140346 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000440 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 18.2.20214 | 19.02.2021 | 11.1.2022 | |
2140345 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov |
00000315 | pneumatiky a disky | 677,18 vrátane DPH |
118/2021 z 15.10.2021 | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140344 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
00000119 | náhradné diely na malotraktor | 147,71 vrátane DPH |
119/2021 z 1910.2021 | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140343 | SLOVNAFT a.s. Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
00000313 | phm | 367,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a sptrieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021 | 19.10.2021 | 12.11.2021 | 11.1.2022 | |
2140342 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné, zrážky | 2 619,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140341 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
00000457 | workshop | 78,00 bez DPH |
117/2021 z 11.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140340 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
00000457 | workshop | 420,00 bez DPH |
114/2021 z 4.10.2021 | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140339 | SPDDD Úsmev ako dar Śevčenkova 21, 851 01 Bratislava |
00000173 | strava počaS športových hier | 65,00 bez DPH |
106/2021 z 9.9.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140338 | Ján Poláček Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie |
00000308 | oprava detekčného zariadenia v kotolni | 495,60 vrátane DPH |
108/2021 z21.9.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140337 | Stredná odborná škola technická Vranovská 4, 851 02 Bratislava |
00000170 | internát | 55,00 bez DPH |
93/2021 z 30.8.2021 | 11.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140336 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | VT- SSD 250GB | 114,96 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 98/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 11.1.2022 |
2140335 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | SW konfigurácia | 218,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 99/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 11.1.2022 |
2140334 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 118,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 96/2021 z 1.9.2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 |
2140333 | Slovenský skauting,117 Zbor Sv. Františka z Assisi Čerňavská 155/18, 914 41 Horné Srnie |
00000005 | letný skautský tábor | 575,00 bez DPH |
70/2021 z 23.6.2021 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140332 | BMT group s.r.o. Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostoľany |
00000535 | periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia s revízia bleskozvodov | 1 077,00 bez DPH |
102/2021 z 6.9.2021 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140331 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 1 538,12 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140330 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000440 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140329 | MAGNA ENERGIA a.s. |
bez DPH |
11.1.2022 | ||||||
2140328 | Slovak Telekom, a. s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000357 | telekomunikačné sl. | 213,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140327 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000357 | telekomunikačné sl. | 130,51 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140326 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000357 | telekom. sl. | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140325 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | telekomunikačné sl. | 65,65 bez DPH |
Zmluva A18083433 z 30.9.2021, Dodatok 13805971 z 30.9.2021, Zmluva A18083207 z 30.9.2021. Dohod o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskyt. ver. služieb z 30.9.2021 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140324 | SLOVNAFT a.s. Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
00000031 | PHM | 761,11 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a sptrieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021 | 5.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140323 | EUROSTORE , s.r.o. Opatovská 386/83 |
00000911 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/Ekon z 24.06.2020 | 4.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140322 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany |
00163333 | strava | 98,43 bez DPH |
112/2021 z27.9.2021 | 4.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140321 | Stanislav Kováčik - Tenel Hanzlikovská 64 |
40817725 | výbojka Master 70W | 57,50 vrátane DPH |
111/2021 z27.9.2021 | 1.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140320 | fofos.sk, s.r.o. Dukl. Hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín |
00000050 | úprava web stránky | 30,00 vrátane DPH |
94/2021 z 30.8.2021 | 1.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 15 701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140317 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140316 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140315 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140314 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5 |
11751932 | BOZP aOOP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva | 1.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140313 | Kifli s.r.o. Karpatské námestie 10A |
00000051 | OOP -dezinfekčný gél, respirátir | 165,96 vrátane DPH |
č.110/2021 z 22.9.2021 | 29.9.2021 | 30.09.2021 | 27.10.2021 | |
2140312 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4 |
00000931 | tonery | 497,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č. záz. 33700/2019 zo dňa 25.07.2021 | 109/2021 zo dňa 21.9.2021 | 29.9.2021 | 13.10.2021 | 27.10.2021 |