Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140201 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OPP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | 1.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140089 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OOP za 1.Q.2021 | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 31.3.2021 | 06.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140183 | A.S.E.P., spol s r.o. Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava |
00000035 | Xerox VL+ inštalácia | 2 400,00 vrátane DPH |
č.55/2021 z 27.5.2021 | 9.6.2021 | 25.06.2021 | 17.9.2021 | |
12140406 | MIMONI s.r.o. Satrá Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava |
50703129 | Xerox toner originál pre Versalink | 46,50 vrátane DPH |
x | 153/2021 z 23.11.2021 | 29.11.2021 | 24.11.2021 | 28.6.2022 |
2140083 | OZ Brána BeAla Švermova 4448/7, 92700 Šaľa |
00000051 | workshop " keď vzťah lieči" | 200,00 bez DPH |
34/2021 | 25.3.2021 | 26.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140351 | OZ Brána BeAla Švermova 1148/7, 927 00 Šala |
00000512 | workshop | 200,00 bez DPH |
x | 12/2021 z 21.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 11.1.2022 |
2140341 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
00000457 | workshop | 78,00 bez DPH |
117/2021 z 11.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140340 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
00000457 | workshop | 420,00 bez DPH |
114/2021 z 4.10.2021 | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140148 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
00000017 | webinár | 15,00 bez DPH |
č.48/2021 z 10.5.2021 | 13.5.2021 | 14.05.2021 | 17.8.2021 | |
12140362 | Fofos.sk s.ro. Duklianskych hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín |
50215167 | Webhosting domény cdrzlatovce.sk | 54,00 vrátane DPH |
x | 133/2021 z 02.11.2021 | 03.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140258 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie letný tábor | -227,89 bez DPH |
Zmluva 20/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 16.8.2021 | 17.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140256 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie letný tábor | -455,78 bez DPH |
Zmluva 19/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 16.8.2021 | 17.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140257 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie letného tábora | -227,89 bez DPH |
Zmluva 20/2021/ EKON zo 15.7.2021 | 16.8.2021 | 17.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140267 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie - letný tábor | -231,89 bez DPH |
Zmluva 25/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021 | 26.8.2021 | 24.08.2021 | 26.10.2021 | |
12140382 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Výpočtová technika SSD disk Samsung 250 GB 870 EVO | 57,48 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
2140111 | MP - plast s.r.o. Veľké Stankovce 742, 91321 Trenčianske Stankovce |
00000036 | výmena zasklenia | 74,77 vrátane DPH |
č.14/2021 z 29.1.2021 | 13.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140346 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000440 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 18.2.20214 | 19.02.2021 | 11.1.2022 | |
2140212 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | 8.7.2021 | 15.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140178 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,8 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140155 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 20.5.2021 | 21.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140021 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon zodpovednej osoby | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 27.1.2021 | 28.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140330 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000440 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140294 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140248 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 16.8.2021 | 19.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140110 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 12.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140065 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140046 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 18.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 | ||
2140321 | Stanislav Kováčik - Tenel Hanzlikovská 64 |
40817725 | výbojka Master 70W | 57,50 vrátane DPH |
111/2021 z27.9.2021 | 1.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140336 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | VT- SSD 250GB | 114,96 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 98/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 11.1.2022 |
2140187 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné,zrážky | 2 744,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 14.6.2021 | 21.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140076 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné | 3760,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 17.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140047 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné | 3 680,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 18.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140342 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné, zrážky | 2 619,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140223 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné, zrážky | 3 442,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 19.7.2021 | 28.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140113 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné, zrážky | 4 006,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 16.4.2021 | 20.04.2021 | 17.8.2021 | |
12140385 | Trenčianske vodáhrne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 04.03.-08.04.2022 | 2807,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016 | x | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 28.6.2022 |
2140304 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2 771,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 17.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2165,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 16.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140151 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | -546,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 17.5.2021 | 25.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140150 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000363 | vodné, stočné | 2899,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 17.5.2021 | 24.05.2021 | 17.8.2021 |