Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140257 | CK Slniečko spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000043 | vyúčtovanie letného tábora | -227,89 bez DPH |
Zmluva 20/2021/ EKON zo 15.7.2021 | 16.8.2021 | 17.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140224 | miniBODKA Cintorínska 2 , 927 05 Šaľa |
00000042 | letný tábor | 952,00 bez DPH |
Zmluva 13/2021/ EKON zo 14.7.2021 | 19.7.2021 | 28.07.2021 | 22.9.2021 | |
12140417 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2021 | 853,74 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140414 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 11/2021 | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | x | 03,12,2021 | 08,12,2021 | 19.9.2022 |
12140410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 15701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140407 | Ing. Meravý Ján - LIGHTNING Dolný Šianec 18A, 911 01 Trenčín |
30352746 | Rekonštrukcia bleskozvodov na budovách CDR | 26983,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 9/2021/EKON z 15.10.2021 | x | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140399 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratiislava |
35701722 | Služby Digi 11/2021 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | x | 24.11.2021 | 28.6.2022 | |
12140398 | Orange Bratislava a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 11/2021 | 465,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieť č.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2021, Dohoda o hromadnomuzavretí dodatkov k zmluve z 26.08.2021 | x | 24.11.2021 | 11.01.2022 | 28.6.2022 |
12140391 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava podláh v RD s.č. 1683 | 22971,00 vrátane DPH |
38/2021/EKON z 29.10.2021 | x | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 28.6.2022 |
12140390 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 924,80 vrátane DPH |
12/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
12140389 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 248,90 vrátane DPH |
11/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
12140386 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2021 | 293,72 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a sptrieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021 | x | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 28.6.2022 |
12140385 | Trenčianske vodáhrne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 04.03.-08.04.2022 | 2807,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016 | x | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 28.6.2022 |
12140377 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za mesiac 10/2021 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | x | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 28.6.2022 |
12140375 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 10/2021 - vyúčtovanie | 3598,57 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | x | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140374 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2021 | 577,91 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a sptrieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021 | x | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140372 | EUROSTORE s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 10/2021 | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/Ekon z 24.06.2020 | x | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 28.6.2022 |
12140371 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku 623, 952 01 Vráble |
00181315 | Stravné v RC 10/2021 | 219,41 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborých služieb maloletému dieťaťu v Reedukačnom centre Vráble | x | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140370 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 04/2022 | 219,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140369 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 03/2022 | 131,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140368 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 04/2022 | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140367 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2021 - vyúčtovanie veľkoodberu | -1243,85 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 04.11.2021 | 13.12.2021 | 28.6.2022 |
12140360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 15701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140358 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 11/2021 | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | x | 01.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140357 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 11/2021 | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | x | 01.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140356 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 11/2021 | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | x | 01.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140355 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1683 | 14388,20 vrátane DPH |
28/2021/EKON z 26.09.2021 | x | 29.10.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
2140298 | ELEKTROSPEED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
00000035 | tonery | 325,60 vrátane DPH |
č.97/2021 z 3.9.2021 | 10.9.2021 | 08.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140277 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548, 013 24 Strečno |
00000042 | seminár | 765,00 bez DPH |
č.95/2021 z 31.8.2021 | 3.9.2021 | 07.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140291 | Stredná odborná škola technická Vranovská 4, 851 02 Bratislava |
00000017 | internát | 45,00 bez DPH |
č.93/2021 z 30.8.2021 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140290 | Stredná odborná škola technická Vranovská 4, 851 02 Bratislava |
00000017 | internát | 45,00 bez DPH |
č.93/2021 z 30.8.2021 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140303 | Univerzita konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | internát | 49,20 bez DPH |
č.92/2021 z 30.8.2021 | 17.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140293 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | konfigurácia SW | 50,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.90/2021 z 28.8.2021 | 8.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |
2140260 | MIP Trenčín, s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
00000036 | tonery | 128,11 vrátane DPH |
č.89/2021 z 23.8.2021 | 24.8.2021 | 31.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140297 | Miroslav Gago Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735 |
00000041 | maliarske práce | 277,95 bez DPH |
č.88/2021 z 19.8.2021 | 9.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140307 | PaedDr. Eva Kameníková - Luna Urxova 3, 080 05 Prešov |
00000036 | kočík pre dvojičky, vajíčko, autosedačka | 730,00 vrátane DPH |
č.87/2021 z 18.8.2021 | 20.9.2021 | 23.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140270 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
00000036 | preprava detí z letných táborov | 978,00 vrátane DPH |
č.83/2021 z 2.8.2021 | 27.8.2021 | 06.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140283 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 538,67 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.82/2021 z 2.8.2021 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |