Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240082 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2022- RD B.Csaplára | 384,67 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 21.3.2022 | |
12240081 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2022- RD Gaštanový rad | 281,87 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 21.3.2022 | |
12240080 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 01/2022- RD Športová ul. | 281,75 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 21.3.2022 | |
12240079 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 21.3.2022 | |
12240078 | Makro s.r.o. Stará Vajnorská 17, 820 17 Bratislava |
31326447 | bez DPH |
21.3.2022 | |||||
12240067 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | povinné zmluvné poistenie vozidiel od 04.03.2022 do 03.03.2023 | 298,97 vrátane DPH |
Zmluva | 20.12.2021 | 02.03.2022 | 21.3.2022 | |
12240065 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | havarijné poistenie vozidiel od 03.03.2022 do 03.03.2023 | 389,89 vrátane DPH |
Zmluva | 13.12.2021 | 02.03.2022 | 21.3.2022 | |
12240064 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekom.služby a internet | 58,50 vrátane DPH |
Zmluva | 23.02.2022 | 01.03.2022 | 21.3.2022 | |
12240063 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Brtislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál za 02/2022 | 339,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.02.2022 | 25.03.2022 | 21.3.2022 | |
12240062 | Lekáreň HUMANITAS Zdravotnícka 599, 930 05 Gabčíkovo |
34002669 | hyg. potreby- Covid-19 | 366,90 vrátane DPH |
23.02.2022 | 25.02.2022 | 10.3.2022 | ||
12240061 | Úsmev ako dar Bratislava |
účastnícky poplatok pre 3 osoby | 270,00 bez DPH |
18.02.2022 | 23.02.2022 | 10.3.2022 | |||
12240060 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 81,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 21.02.2022 | 23.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240059 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava 1/22 | 76,92 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.02.2022 | 21.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240057 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre RD | 148,88 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2022 | 21.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240056 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča |
00163376 | stravné a vreckové počas pobytu | 304,80 bez DPH |
Uznesenie | 14.02.2022 | 21.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240055 | FALCO Slovakia s.r.o |
bez DPH |
10.3.2022 | ||||||
12240054 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 952 01 Vráble |
00181315 | stravné počas pobytu 1/22 | 87,07 bez DPH |
Dohoda | 09.02.2022 | 16.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240053 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 20,16 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2022 | 16.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240050 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | toner | 65,00 vrátane DPH |
02.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | ||
12240049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/22 OM DS Nezábudková | 459,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240048 | Stredoslovenská energetika a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia- záloha 2/22 OM DS Nezábudková | 312,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240047 | Západoslovenská vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 2/22 OM DS Nezábudková | 119,00 bez DPH |
Zmluva | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240046 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | stravné počas ubytovania 2/22 pre 3 deti | 230,75 bez DPH |
Dohody | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240045 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | internátne ubytovanie 2/22 | 15,18 bez DPH |
Dohoda | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240045 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | internátne ubytovanie 2/22 | 15,18 bez DPH |
Dohoda | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240036 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528014 | za výkon zodpovednej osoby 2/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.02.2022 | 08.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240034 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
náplne do tlačiarní | 840,01 vrátane DPH |
25.01.2022 | 02.02.2022 | 10.3.2022 | |||
12240032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- vyúčtovanie za rok 2021 | 601,84 bez DPH |
Zmluva | 13.01.2022 | 02.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240031 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Brtislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál 1/22 | 409,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.01.2022 | 21.02.2022 | 9.2.2022 | |
12240030 | Peter Gyürösi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | oprava a dod. plyn. termostatu | 220,00 bez DPH |
Zmluva | 27.01.2022 | 31.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240029 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie el . energie rok 2021 RD B. Csaplára | 794,73 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240028 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a mobilný internet | 58,50 vrátane DPH |
Zmluva | 25.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240027 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | tel. poplatok | 82,91 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240026 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie za plyn a el. energiu rok 2021 RD Športová ul. | 1 846,86 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240025 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie el. energ. a plynu rok 2021 RD Gaštanový rad | 2 552,49 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240024 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Brtislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál 12/21 | 267,66 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240023 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava 12/21 | 3 647,05 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240022 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre RD 12/21 | 148,84 vrátane DPH |
Zmluva | 07.01.2022 | 24.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240021 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 12/21 RD Športová ul. | 608,38 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.01.2022 | 24.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240020 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 12/21 RD Gaštanový rad | 545,49 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.01.2022 | 24.01.2022 | 9.2.2022 |