Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240410 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok el.energie 11/22-Nezábudková ul. | -106,14 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240370 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za el.energiu-preplatok za 10/2022-Nezábudková ul. | -108,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022 | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 20.3.2023 | |
12240342 | AUTO-DS s.r.o. Kostolné Kračany |
35970103 | osobné motorové vozidlo Toyota Proace Verso | 30994 vrátane DPH |
18.11.2022 | 25.11.2022 | 24.2.2023 | ||
12240276 | Autoservis Béhr&Béhr s.r.o Istvána Gyurcsóa 5552/36, 929 01 Dunajská Streda |
34134484 | osobné motorové vozidlo Citroen C3 | 14289,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 07.09.2022 | 20.09.2022 | 26.10.2022 | |
12240203 | Nagy Matej Beňovského 6, 841 04 Bratislava |
17365660 | oprava havarijného stavu kotla na Nezábudkovej ulici | 2958,00 bez DPH |
Objednávka č.25/2022 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 20.7.2022 | |
12240419 | Merkur-Rafael Csolle Komárňanská, 932 01 Veľký Meder |
35281316 | práčka LORD- 4 ks | 2796,00 vrátane DPH |
Objednávka č.63/2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240120 | Grafis Media s.r.o. Partizánska 1225/15, 929 01 Dunajská Streda |
36751847 | polep okien bezpečnostnou fóliou- Gaštanový rad, B.Csaplára | 2664,00 vrátane DPH |
Objednávka č.10/2022 | 01.04.2022 | 13.04.2022 | 12.5.2022 | |
12240300 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/22-Športová ul. | 1672,01 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.09.2022 | 26.09.2022 | 27.10.2022 | |
12240420 | Merkur-Rafael Csolle Komárňanská, 932 01 Veľký Meder |
35281316 | elektrické spotrebiče pre skupiny | 1463,30 vrátane DPH |
Objednávka č.65/2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240427 | Szokolová Alžbeta TRILAK Matúškovo 835, 92501 |
36918156 | hygienické a čistiace prostriedky | 1308,99 vrátane DPH |
Objednávka č.62/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240407 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/22-Gaštanový rad | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240405 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/22-Gaštanový rad | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240299 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/22-Gaštanový rad | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.09.2022 | 26.09.2022 | 27.10.2022 | |
12240267 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 07/22-Gaštanový rad | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
12240240 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 06/22-Gaštanový rad | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 | |
12240200 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 05/22-Gaštanový rad | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 09.06.2022 | 20.06.2022 | 20.7.2022 | |
12240398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 12/22-Nezábudková ul. | 1048,01 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 11/2023-Nezábudková ul. | 1048,01 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 01.11.2022 | 09.11.2022 | 20.3.2023 | |
12240290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 09/22-Nezábudková ul. | 1048,01 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 26.10.2022 | |
12240258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 08/22-Nezábudková ul. | 1048,01 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | 26.10.2022 | |
12240228 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 07/22-Nezábudková ul. | 1048,01 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 06.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
12240190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn za 06/22-Nezábudková ul. | 1048,01 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č.1/2022 | 01.06.2022 | 15.06.2022 | 20.7.2022 | |
12240214 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál za 06/22 | 1032,19 vrátane DPH |
Zmluva č.4/2005 | 12.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
12240412 | Kodys Slovensko s.r.o. Sliačska 2, 831 02 Bratislava 3 |
31387454 | terminál TC21 s príslušenstvom | 1003,05 vrátane DPH |
Objednávka č.53/2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240034 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
náplne do tlačiarní | 840,01 vrátane DPH |
25.01.2022 | 02.02.2022 | 10.3.2022 | |||
12240029 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie el . energie rok 2021 RD B. Csaplára | 794,73 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240406 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/22-B.Csaplára | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240404 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/22-B.Csaplára | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240301 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/22-B.Csaplára | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.09.2022 | 26.09.2022 | 27.10.2022 | |
12240268 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/22-B.Csaplára | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
12240239 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 06/22-B.Csaplára | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 | |
12240199 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/22-B.Csaplára | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 09.06.2022 | 20.06.2022 | 20.7.2022 | |
12240403 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/22-Športová ul. | 771,16 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 13.12.2022 | 21.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240148 | Pyrokom s.r.o. Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov | 759,01 vrátane DPH |
Objednávka č.14/2022 | 28.04.2022 | 09.05.2022 | 1.6.2022 | |
12240421 | Ladislav Kiss Nová ulica 134/11 929 01 Dunajská Streda |
32301383 | kancelársky papier A4 | 720,00 vrátane DPH |
Objednávka č.64/2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240261 | HARAKAĽ Daniel Ing. Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava |
17459605 | revízie plynových zariadení | 720,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2022 | 09.08.2022 | 16.08.2022 | 26.10.2022 | |
12240098 | H.Konzum s.r.o. Júliusa Lorincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda |
34142606 | školenie zamestnancov z hygieny a epidemiológie | 699,30 vrátane DPH |
25.03.2022 | 25.03.2022 | 12.5.2022 | ||
12240408 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/22-Športová ul. | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 12.4.2023 | |
12240273 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/22-Športová ul. | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
12240241 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 06/22-Športová ul. | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 |