Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340350 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP-OPP 9-12/2023 | 400,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340349 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 240,00 bez DPH |
Objednávka č.39/2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340348 | Pilulka.sk,a.s. Pestovateľská 17796/3,821 04 Bratislava |
47235225 | postrek proti ploštici posteľnej 5 ks | 65,99 vrátane DPH |
Objednávka č.45/2023 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340347 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 19.11.2023 | 22.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340346 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340345 | Relia s.r.o Trnavská 80,821 02 Bratislava |
31369308 | prístup-semináre,školenia pre PaM | 192,00 vrátane DPH |
Objednávka č.44/2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340344 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.41/2023 | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340343 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 01.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340342 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie | 10,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340341 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie | 10,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340340 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | strava žiaka v školskej jedálni | 59,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340339 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | strava žiaka v školskej jedálni | 86,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340338 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,31 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 06.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340337 | Pro-Tech Shop s.r.o. Lieskovská cesta 2279,962 21 Lieskovec |
52566269 | poštové schránky-doplatok | 8,00 vrátane DPH |
Objednávka č.43/2023 | 08.11.2023 | 09.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340335 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340324 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 11/2023-Nezábudková ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340323 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny 11/2023-Nezábudková ul. | 209,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340322 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 11/2023-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340321 | Plast Tech s.r.o. Kupeľná 1669/1, 932 01 Veľký Meder |
36271128 | oprava balkónových dverí-SUS 2 | 50,00 vrátane DPH |
Objednávka č.37/2023 | 27.10.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340320 | Pro-Tech Shop s.r.o. Lieskovská cesta 2279,962 21 Lieskovec |
52566269 | poštové schránky na sťažnosti detí 4 ks | 64,00 bez DPH |
Objednávka č.43/2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340319 | Nagy Matej Beňovského 6, 841 01 Bratislava |
17365660 | inštalatérske práce-SUS 2 | 4741,00 bez DPH |
Objednávka č.36/2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340318 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2023 | 486,77 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 27.2.2024 | |
12340317 | A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. Trstice 1148, 925 42 |
54083931 | revízia komína na plynové palivo-SUS 2 | 70,00 bez DPH |
Objednávka č.42/2023 | 26.10.2023 | 30.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340316 | A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. Trstice 1148, 925 42 |
54083931 | kontrola komínov,výmena revízneho kolena na dymovode-SUS 3 | 95,00 bez DPH |
Objednávka č.40/2023 | 26.10.2023 | 30.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340315 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340314 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340313 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340312 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340311 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov | 240,00 bez DPH |
Objednávka č.31/2023 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340310 | Soft-GL s.r.o. Levická 634/44, 040 11 Košice |
36182214 | program školská jedáleň pre 4 SUS | 552,00 vrátane DPH |
Objednávka č.38/2023 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340309 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340308 | PosAm s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
Objednávka č.34/1//2023 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340307 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 189,24 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340306 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie 10/2023 | 10,00 bez DPH |
09.10.2023 | 17.10.2023 | 27.2.2024 | ||
12340305 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,43 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340304 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340303 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.32/2023 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340292 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340291 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340290 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 |