Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340140 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2023-SUS 2 B.Csaplára | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340095 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2023-ul.B.Csaplára | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340094 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2023-Gaštanový rad | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340093 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/23-Športová ul. | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340065 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/23-Gaštanový rad | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340064 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/23-B.Csaplára | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340063 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/23-Športová ul. | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340027 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/22-SÚS 3 | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340026 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 12/22-SÚS 2 | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340025 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 12/2022-SÚS 1 | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340359 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 12/2023-Nezábudkova ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340324 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 11/2023-Nezábudková ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340288 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 10/2023-Nezábudková ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340280 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 09/2023-Nezábudková ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340224 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 08/2023-Nezábudková ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340215 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 07/2023 | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.07.2023 | 24.07.2023 | 29.11.2023 | |
12340158 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 06/2023 | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340117 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 05/2023-Nezábudková ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340319 | Nagy Matej Beňovského 6, 841 01 Bratislava |
17365660 | inštalatérske práce-SUS 2 | 4741,00 bez DPH |
Objednávka č.36/2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340029 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner a patch kabel | 177,00 vrátane DPH |
Objednávka č.01/2023 | 24.01.2023 | 27.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340028 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner do tlačiarne | 73,92 vrátane DPH |
Objednávka č.02/2023 | 24.01.2023 | 27.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340394 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelársky papier 120 ks | 684,00 vrátane DPH |
Objednávka č.56/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340391 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,valec Brother | 291,24 vrátane DPH |
Objednávka č.54/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340387 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tlačiareň | 202,92 vrátane DPH |
Objednávka č.49/2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340386 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | Notebook s príslušenstvom | 760,44 vrátane DPH |
Objednávka č.50/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340384 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tlačiareň, príslušenstvo k počítačom | 685,68 vrátane DPH |
Objednávka č.48/2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340383 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 342,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340382 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 103,20 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340381 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 269,40 vrátane DPH |
objednávka č.47/2023 | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340307 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 189,24 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340285 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 198,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340278 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 335,28 vrátane DPH |
Objednávka č.28/2023 | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340182 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 414,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 16.06.2023 | 21.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340121 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,opt.jednotka,USB kľúč | 661,70 vrátane DPH |
Objednávka č.10/2023 | 28.04.2023 | 04.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340120 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 342,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 28.04.2023 | 04.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340074 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 213,95 vrátane DPH |
Objednávka č.04/2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340376 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,36 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340338 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,31 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 06.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340305 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,43 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340271 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby,mobilný telefón | 171,42 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.09.2023 | 12.09.2023 | 27.2.2024 |