![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340291 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340292 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340290 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340314 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340313 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340315 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340357 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340356 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340358 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340025 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 12/2022-SÚS 1 | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340026 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 12/22-SÚS 2 | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340027 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/22-SÚS 3 | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340214 | PaedDr.Nadežda Čabiňáková-Portal Slovakia Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | seminár-Dieťa a terapeut vo vzťahu-vyúčtovanie | 47,50 bez DPH |
Objednávka č.06/2023 | 24.07.2023 | 29.11.2023 | ||
12340240 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5552/36,929 01 Dunajská Streda |
34124484 | servis a kontrola mot.vozidla Citroen C3 | 258,11 vrátane DPH |
Objednávka č.26/2023 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340044 | RANEX EU s.r.o. Lidér Tejed 29, 929 01 Povoda |
50434497 | servis videovrátnika | 30,00 bez DPH |
Objednávka č.05/2023 | 03.02.2023 | 09.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340164 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | servisná práca-oprava zaseknutého mechanizmu na skartovačke | 30,00 vrátane DPH |
Objednávka č.16/1/2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340151 | Peter Gyurosi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | servisné prehliadky plynových kotlov | 770,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 23.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340023 | Peter Gyürösi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | servisný zásah v plynovej kotolni | 60,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 18.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340390 | TPD s.r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | set záhradného nábytku 2 ks-SUS 2 | 1074,97 vrátane DPH |
Objednávka č.51/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340390 | TPD s.r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | set záhradného nábytku 2 ks-SUS 2 | 1074,97 vrátane DPH |
Objednávka č.51/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340273 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 2 mesiace | 200,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 12.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340152 | Marta Szucs Gaál Ing. 930 21 Dunajský Klátov č.612 |
43704247 | služby BOZP-OPP 6 mes. | 600,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 23.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340350 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP-OPP 9-12/2023 | 400,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340239 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | služby za telekomunikačné služby | 15,36 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.08.2023 | 10.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340156 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | spotreba PHM za 05/2023 | 431,81 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 06.06.2023 | 28.06.2023 | 8.8.2023 | |
12340354 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | spravovanie web stránky | 46,58 vrátane DPH |
28.11.2023 | 30.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340209 | Úsmev ako dar-SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | strava detí počas športovo-relaxačného pobytu | 90,00 bez DPH |
Objednávka č.18/2/2023 | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 29.11.2023 | |
12340250 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3150,00 vrátane DPH |
Objednávka č.25/2/2023 | 14.08.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340246 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3528,00 vrátane DPH |
Objednávka č.24/2/2023 | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340087 | Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava |
46317287 | strava žiaka na internáte | 29,55 vrátane DPH |
Objednávka č.01/01/2023 | 22.03.2023 | 27.03.2023 | 14.6.2023 | |
12340340 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | strava žiaka v školskej jedálni | 59,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340339 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | strava žiaka v školskej jedálni | 86,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340344 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.41/2023 | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340303 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.32/2023 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340185 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.17/2023 | 28.06.2023 | 29.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340090 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre prof.náhradných rodičov | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.07/2023 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340082 | H.Konzum s.r.o. Júliusa Lorincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda |
00180513 | školenie zamestnancov z hygieny a epidemiológie | 199,80 vrátane DPH |
Objednávka č.08/2023 | 17.03.2023 | 03.03.2023 | 14.6.2023 | |
12340393 | Ivan Bugár-Plynospotrebiče Hlavná 1538/31,Dunajská Streda |
32320698 | termohlavice na radiátory-28 ks,Nezábudková ul. | 625,40 vrátane DPH |
Objednávka č.55/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340387 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tlačiareň | 202,92 vrátane DPH |
Objednávka č.49/2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340384 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tlačiareň, príslušenstvo k počítačom | 685,68 vrátane DPH |
Objednávka č.48/2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 |