Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340095 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2023-ul.B.Csaplára | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340094 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2023-Gaštanový rad | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340093 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/23-Športová ul. | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340065 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/23-Gaštanový rad | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340064 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/23-B.Csaplára | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340063 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/23-Športová ul. | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340027 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/22-SÚS 3 | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340026 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 12/22-SÚS 2 | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340025 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 12/2022-SÚS 1 | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340250 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3150,00 vrátane DPH |
Objednávka č.25/2/2023 | 14.08.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340246 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3528,00 vrátane DPH |
Objednávka č.24/2/2023 | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340206 | Milk Frig-Vendégh Ľudovít Pri škôlke 534, 930 10 Dolný Štál |
32303769 | čistenie klimatizácií-Nezábudková ul. | 178,80 vrátane DPH |
Objednávka č.15/2023 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 29.11.2023 | |
12340090 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre prof.náhradných rodičov | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.07/2023 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340251 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | ubytovanie detí v letnom tábore | 2625,00 bez DPH |
Objednávka č.25/1/2023 | 14.08.2023 | 08.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340245 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | ubytovanie detí v letnom tábore | 2940,00 bez DPH |
Objednávka č.24/1/2023 | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340350 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP-OPP 9-12/2023 | 400,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340273 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 2 mesiace | 200,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 12.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340152 | Marta Szucs Gaál Ing. 930 21 Dunajský Klátov č.612 |
43704247 | služby BOZP-OPP 6 mes. | 600,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 23.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340143 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 821 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za 01-04/2023-Nezábudková ul. | 133,32 vrátane DPH |
RZ dod.1/2022 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340096 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 821 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn za 04/2023-Nezábudkova ul. | 435,72 vrátane DPH |
RZ dod.1/2022 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340081 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 821 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 03/2023-Nezábudková ul. | 435,72 vrátane DPH |
RZ dod.1/2022 | 02.03.2023 | 12.04.2023 | 13.6.2023 | |
12340045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn za 02/2023-Nezábudková ul. | 435,72 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis za plyn 02/2023-Nezábudková ul. | -862,06 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 02/2023-Nezábudková ul. | 862,06 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 02.02.2023 | 07.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 01/2023-Nezábudkova ul. | 1079,08 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340279 | Ladislav Kiss Nová ulica 134/11, 929 01 Malé Dvorníky |
32301383 | kancelárske potreby | 192,64 vrátane DPH |
Objednávka č.33/2023 | 19.09.2023 | 21.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340053 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | PZP za rok 2023-Peugeot Expert | 154,38 bez DPH |
Zmluva č.06/2023 | 17.02.2023 | 21.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340052 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | PZP za rok 2023-Škoda Fabia | 111,15 bez DPH |
Zmluva č.7/2023 | 17.02.2023 | 21.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340389 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslá,matrace,paplóny,obliečky pre skupiny | 2415,80 vrátane DPH |
Objednávka č.53/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340395 | Július László-Autocentrum Bratislavská 2116/43, 932 01 Veľký Meder |
11849771 | pneumatiky,autosúčiastky a autodiely | 919,00 vrátane DPH |
Objednávka č.58/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340393 | Ivan Bugár-Plynospotrebiče Hlavná 1538/31,Dunajská Streda |
32320698 | termohlavice na radiátory-28 ks,Nezábudková ul. | 625,40 vrátane DPH |
Objednávka č.55/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340153 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva mot.vozidiel | 710,40 vrátane DPH |
Objednávka č.14/2023 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340011 | ikotliky s.r.o. Koceľova 32, 821 08 Bratislava |
52316467 | nerezový kotlík ,ohňovzdorná kotlina | 135,00 vrátane DPH |
Objednávka č.72/2022 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340344 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.41/2023 | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340303 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.32/2023 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340185 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.17/2023 | 28.06.2023 | 29.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340216 | Harakaľ Daniel Ing. Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava |
17459605 | revízia plynových zariadení-4 SUS | 720,00 bez DPH |
Zmluva č.5/2022 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | 29.11.2023 | |
12340082 | H.Konzum s.r.o. Júliusa Lorincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda |
00180513 | školenie zamestnancov z hygieny a epidemiológie | 199,80 vrátane DPH |
Objednávka č.08/2023 | 17.03.2023 | 03.03.2023 | 14.6.2023 | |
12340155 | Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava |
46317287 | obedy žiaka na internáte | 31,52 vrátane DPH |
Objednávka č.01/01/2023 | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340123 | Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava |
46317287 | obedy žiaka na internáte za 03/2023 | 45,31 vrátane DPH |
Objednávka č.01/01/2023 | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 8.8.2023 |