Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340385 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny pre skupiny | 751,00 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340383 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 342,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340382 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 103,20 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340380 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,58 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 16.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340378 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340376 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,36 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340375 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie 12/2023 | 10,00 bez DPH |
01.12.2023 | 12.12.2023 | 28.2.2024 | ||
12340364 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340363 | Premium Poisťovňa Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava |
50659669 | poistenie nehnuteľnosti-Nezábudková ul. | 465,83 bez DPH |
Zmluva č.14/2019 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340362 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340361 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 12/2023-Nezábudkova ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2014 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340360 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny 12/2023-Nezábudkova ul. | 209,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340359 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 12/2023-Nezábudkova ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340358 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340357 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340356 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340355 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2023 | 618,40 vrátane DPH |
Zmliva č.09/2022 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340355 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2023 | 618,40 vrátane DPH |
Zmliva č.09/2022 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340354 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | spravovanie web stránky | 46,58 vrátane DPH |
28.11.2023 | 30.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340352 | Aqua Green s.r.o. Júliusa Lorincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
48281701 | ohrievacie teleso do rúry-SUS 1 | 65,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 21.11.2023 | 29.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340351 | Aqua Green s.r.o. Júliusa Lorincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
48281701 | pripojenie varnej dosky-SUS 2 | 40,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340350 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP-OPP 9-12/2023 | 400,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340347 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 19.11.2023 | 22.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340346 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340343 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 01.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340342 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie | 10,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340341 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie | 10,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340340 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | strava žiaka v školskej jedálni | 59,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340339 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | strava žiaka v školskej jedálni | 86,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
12340338 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,31 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 06.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340335 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340324 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 11/2023-Nezábudková ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340323 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny 11/2023-Nezábudková ul. | 209,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340322 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 11/2023-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340318 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2023 | 486,77 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 27.2.2024 | |
12340315 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340314 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340313 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340312 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340309 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 27.2.2024 |