Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244108 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 604,20 bez DPH |
Áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
1244085 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 03/2024 | 784,20 bez DPH |
Áno | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 5.6.2024 | ||
12440321 | Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava |
47658827 | športové potreby pre deti | 484,90 vrátane DPH |
Objednávka č.38/2024 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 20.11.2024 | |
12440320 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov | 300,00 bez DPH |
Objednávka č.29/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 20.11.2024 | |
12440319 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 20.11.2024 | |
12440318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440317 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 212,00 bez DPH |
Objednávka č.30/2024 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440316 | Soft-GL s.r.o. Levická 634/44, 040 11 Košice |
36182214 | aktualizácia a servis programu ŠJ4-Kuchynka | 230,40 vrátane DPH |
Objednávka č.37/2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440315 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440314 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 90,00 bez DPH |
Dohoda | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440313 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie 10/2024 | 361,80 bez DPH |
Dohoda | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440312 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | počítač,notebook,tlačiarne | 2340,60 vrátane DPH |
Objednávka č.35/2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440311 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440311 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440310 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440309 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440308 | Ákon s.r.o. Pod záhradami 192/25,930 12 Ohrady |
51796040 | oprava a výmena kovania na plastových oknách-SUS1,SUS2 | 392,40 vrátane DPH |
Objednávka č.34/2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440307 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 9,73 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440306 | Kobukrav OZ Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda |
51285312 | kurz sebaobrany-poplatok za 1.polrok | 250,00 bez DPH |
Objednávka č.33/2024 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440305 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440304 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 09/2024-nedoplatok | 23,52 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440303 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte | 10,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440302 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 52,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440301 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440300 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440299 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440298 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
29.10.2024 | ||||||
12440297 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440296 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 09/2024 | 435,06 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 30.09.2024 | 09.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440295 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie žiaka | 90,50 bez DPH |
Dohoda | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 29.10.2024 | |
12440294 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 15,00 bez DPH |
Dohoda | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 11.10.2024 | |
12440293 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 20.09.2024 | 24.09.2024 | 11.10.2024 | |
12440292 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 11.10.2024 | |
12440291 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie | 271,50 bez DPH |
Dohoda | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 11.10.2024 | |
12440290 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 45,00 bez DPH |
Dohoda | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 11.10.2024 | |
12440289 | Rafael Csolle Merkur Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder |
35281316 | sušička prádla pre SUS 4 | 580,00 vrátane DPH |
Objednávka č.31/2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 11.10.2024 | |
12440288 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 11,27 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440287 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte | 10,00 bez DPH |
09.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | ||
12440285 | Relia s.r.o Trnavská 80,821 02 Bratislava |
31369308 | ročný prístup-semináre,školenia pre PaM | 96,00 vrátane DPH |
Objednávka č.28/2024 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440284 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 |