
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440350 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.1.2025 | ||||||
12440349 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.1.2025 | ||||||
12440348 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 10/2024-nedoplatok | 51,75 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 13.1.2025 | |
12440347 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2024 | 367,36 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 30.11.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | |
12440346 | EduGraf s.r.o. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
50712390 | hračky pre deti | 93,00 vrátane DPH |
Objednávka č.46/2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 13.1.2025 | |
12440345 | Nervuška s.r.o. Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava |
53807511 | hračky pre deti | 58,49 vrátane DPH |
Objednávka č.45/2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 13.1.2025 | |
12440344 | STOCI s.r.o. Angyalova 465/83,967 01 Kremnica |
44418957 | hračky pre deti | 148,70 vrátane DPH |
Objednávka č.44/2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 13.1.2025 | |
12440343 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre PNR | 212,00 bez DPH |
Objednávka č.39/2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440342 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440341 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 120,00 bez DPH |
Dohoda | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440340 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie v ŠJ | 348,80 bez DPH |
Dohoda | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440339 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montážne práce-SUS3, SUS4 | 176,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440338 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440337 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-Gaštanový rad | bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440336 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440335 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek soc.starostlivosti | 293,64 vrátane DPH |
Objednávka č.41/2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440334 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | PC Lenovo s príslušenstvom pre úsek starostlivosti o deti | 917,40 vrátane DPH |
Objednávka č.42/2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440333 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440332 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5552/36,929 01 Dunajská Streda |
34134484 | osobné motorové vozidlo Citroen Berlingo | 25588,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | Objednávka č.43/2024 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 19.12.2024 |
12440331 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 52,00 bez DPH |
08.11.2024 | 13.11.2024 | 10.12.2024 | ||
12440330 | O2 Slovakia s.r.o. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,40 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 10.12.2024 | |
12440329 | Grofe s.r.o. Novomestská 228/12, 930 05 Gabčíkovo |
50853091 | odborné prehliadky a odborné skúšky elektr.zariadení | 1500,00 bez DPH |
Objednávka č.40/2024 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 10.12.2024 | |
12440328 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte 11/2024 | 10,00 bez DPH |
06.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | ||
12440327 | Aqua Green s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky SUS4 | 40,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | |
12440326 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS za 01.-30.11.2024 | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | |
12440325 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | |
12440324 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
Objednávka č.36/2024 | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 10.12.2024 | |
12440323 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2024 | 554,60 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 31.10.2024 | 07.11.2024 | 10.12.2024 | |
12440322 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok za športové hry | 60,00 bez DPH |
Objednávka č.32/2024 | 21.10.2024 | 07.11.2024 | 10.12.2024 | |
12440321 | Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava |
47658827 | športové potreby pre deti | 484,90 vrátane DPH |
Objednávka č.38/2024 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 20.11.2024 | |
12440320 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov | 300,00 bez DPH |
Objednávka č.29/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 20.11.2024 | |
12440319 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 20.11.2024 | |
12440318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440317 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 212,00 bez DPH |
Objednávka č.30/2024 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440316 | Soft-GL s.r.o. Levická 634/44, 040 11 Košice |
36182214 | aktualizácia a servis programu ŠJ4-Kuchynka | 230,40 vrátane DPH |
Objednávka č.37/2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440315 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440314 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 90,00 bez DPH |
Dohoda | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440313 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie 10/2024 | 361,80 bez DPH |
Dohoda | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440312 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | počítač,notebook,tlačiarne | 2340,60 vrátane DPH |
Objednávka č.35/2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440311 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 |