Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440093 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov | 300,00 bez DPH |
Objednávka č.08/2024 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 | |
12440094 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 02/2024 Nezábudková ul. | 30,47 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 | |
12440095 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 01/2024 Nezábudková ul. | 42,47 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 | |
12440096 | Štefan Pócs Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň |
48313521 | obhliadka,kontrola všetkých zásuviek,elektrotechnický materiál-4 SUS | 690,50 bez DPH |
Objednávka č.10/2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 | |
12440097 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte za 03/2024 | 60,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 18.03.2024 | 22.03.2024 | 5.6.2024 | |
12440098 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.č.7/2018 | 20.03.2024 | 22.03.2024 | 5.6.2024 | |
12440099 | ŠJ pri Gymnáziu A.Bernoláka Lichnerova 69, 903 01 senec |
00160326 | stravné žiaka v ŠJ | 41,65 bez DPH |
Zápisný lístok | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 5.6.2024 | |
12440100 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie na internáte za 03/2024 | 192,05 bez DPH |
Zápisný lístok | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 5.6.2024 | |
12440101 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | spotreba PHM za 03/2024 | 498,84 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 5.6.2024 | |
12440102 | Viktor Kállay-Nábytkový stolár Horný diel 138/31, 930 40 Štvrtok na Ostrove |
41108469 | výmena podlahovej krytiny-SUS 1 | 3491,00 bez DPH |
Objednávka č.11/2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440103 | Copy Guru s.r.o. Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda |
47141875 | pečiatka 2 ks pre projekt | 61,80 vrátane DPH |
Objednávka č.09/2024 | 02.04.2024 | 02.02.2024 | 6.6.2024 | |
12440104 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 04/24-Nezábudková ul. | 437,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440105 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
365550949 | záloha za vodné a stočné 04/24-Nezábudková ul | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny 04/2024-Nezábudková ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440107 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440109 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 932,10 bez DPH |
Áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440110 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 582,60 bez DPH |
Áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440111 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 828,90 bez DPH |
áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440112 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 552,60 bez DPH |
Áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440113 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 526,29 bez DPH |
Áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440114 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 582,60 bez DPH |
Áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440115 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 236,80 bez DPH |
Áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440116 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 272,10 bez DPH |
Áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440117 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 04/2024 | 52,00 bez DPH |
Áno | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440118 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava |
00585441 | poistenie majetku a zodpovednosti | 124,10 bez DPH |
Zmluva č.06/2024 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440119 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny-nedoplatok za 03/2024-Nezábudková ul. | 2,54 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 147,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 01.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440121 | Wachumba SK s.r.o. P.Mudroňa 10, 036 01 Martin |
45284601 | letný tábor pre 3 deti | 1201,50 vrátane DPH |
Objednávka č.12/2024 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440122 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,09 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440123 | Gastro DS s.r.o. Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
50808478 | strava žiakov v ŠJ | 442,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440124 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | verejná správa-ročný prístup | 228,00 vrátane DPH |
Objednávka č.11/2/2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440125 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 6,82 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440126 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte 04/2024 | 10,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 02.04.2024 | 11.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440127 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montážne a elektroinštalačné práce | 1154,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 08.04.2024 | 16.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440128 | Pyrokom s.r.o. Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | 807,36 vrátane DPH |
Objednávka č.13/2024 | 04.04.2024 | 16.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440129 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte 04/2024 | 45,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440130 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie za 04/2024 | 161,50 bez DPH |
Zápisný lístok | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440131 | Ján Vangel-Uniplyn ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda |
35281898 | vykonanie odborných prehliadok-revízií na plynových a tlakových zariadeniach | 900,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2024 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440132 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komunálne odpady za r.2024-Nezábudková ul. | 1279,20 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440133 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komunálne odpady za r.2024-SUS 1 | 767,52 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 6.6.2024 |