Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440093   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov  300,00 
bez DPH
  Objednávka č.08/2024  14.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440094   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 02/2024 Nezábudková ul.  30,47 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    15.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440095   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 01/2024 Nezábudková ul.  42,47 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    15.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440096   Štefan Pócs
Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň
48313521  obhliadka,kontrola všetkých zásuviek,elektrotechnický materiál-4 SUS  690,50 
bez DPH
  Objednávka č.10/2024  15.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440097   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte za 03/2024  60,00 
bez DPH
Zápisný lístok    18.03.2024  22.03.2024  5.6.2024 
12440098   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatok za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH
RZ dod.č.7/2018    20.03.2024  22.03.2024  5.6.2024 
12440099   ŠJ pri Gymnáziu A.Bernoláka
Lichnerova 69, 903 01 senec
00160326  stravné žiaka v ŠJ  41,65 
bez DPH
Zápisný lístok    21.03.2024  25.03.2024  5.6.2024 
12440100   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie na internáte za 03/2024  192,05 
bez DPH
Zápisný lístok    25.03.2024  27.03.2024  5.6.2024 
12440101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  spotreba PHM za 03/2024  498,84 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    04.04.2024  08.04.2024  5.6.2024 
12440102   Viktor Kállay-Nábytkový stolár
Horný diel 138/31, 930 40 Štvrtok na Ostrove
41108469  výmena podlahovej krytiny-SUS 1  3491,00 
bez DPH
  Objednávka č.11/2024  02.04.2024  02.04.2024  6.6.2024 
12440103   Copy Guru s.r.o.
Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda
47141875  pečiatka 2 ks pre projekt  61,80 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2024  02.04.2024  02.02.2024  6.6.2024 
12440104   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 04/24-Nezábudková ul.  437,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
12440105   Západoslov.vod.spoločnosť a.s
Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda
365550949  záloha za vodné a stočné 04/24-Nezábudková ul  119,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2014    02.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
12440106   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  záloha za dod.elektriny 04/2024-Nezábudková ul.  150,00 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    02.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
12440107   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    01.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
1244108   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  604,20 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440109   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  932,10 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440110   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  582,60 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440111   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  828,90 
bez DPH
áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440112   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  552,60 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440113   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  526,29 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440114   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  582,60 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440115   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  236,80 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440116   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  272,10 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440117   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  52,00 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440118   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4,816 23 Bratislava
00585441  poistenie majetku a zodpovednosti  124,10 
bez DPH
Zmluva č.06/2024    04.04.2024  09.04.2024  6.6.2024 
12440119   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny-nedoplatok za 03/2024-Nezábudková ul.  2,54 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    04.04.2024  09.04.2024  6.6.2024 
12440120   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  147,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    01.04.2024  09.04.2024  6.6.2024 
12440121   Wachumba SK s.r.o.
P.Mudroňa 10, 036 01 Martin
45284601  letný tábor pre 3 deti  1201,50 
vrátane DPH
  Objednávka č.12/2024  05.04.2024  09.04.2024  6.6.2024 
12440122   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,09 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    08.04.2024  09.04.2024  6.6.2024 
12440123   Gastro DS s.r.o.
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda
50808478  strava žiakov v ŠJ  442,00 
bez DPH
Zápisný lístok    08.04.2024  09.04.2024  6.6.2024 
12440124   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  verejná správa-ročný prístup  228,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.11/2/2024  08.04.2024  09.04.2024  6.6.2024 
12440125   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatok za telekomunikačné služby  6,82 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.04.2024  11.04.2024  6.6.2024 
12440126   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie na internáte 04/2024  10,00 
bez DPH
Zápisný lístok    02.04.2024  11.04.2024  6.6.2024 
12440127   Róbert Jeskó
ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná
51295547  montážne a elektroinštalačné práce  1154,00 
bez DPH
Zmluva č.02/2024    08.04.2024  16.04.2024  6.6.2024 
12440128   Pyrokom s.r.o.
Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov  807,36 
vrátane DPH
  Objednávka č.13/2024  04.04.2024  16.04.2024  6.6.2024 
12440129   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte 04/2024  45,00 
bez DPH
Zápisný lístok    15.04.2024  18.04.2024  6.6.2024 
12440130   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie za 04/2024  161,50 
bez DPH
Zápisný lístok    15.04.2024  18.04.2024  6.6.2024 
12440131   Ján Vangel-Uniplyn
ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda
35281898  vykonanie odborných prehliadok-revízií na plynových a tlakových zariadeniach  900,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2024    12.04.2024  19.04.2024  6.6.2024 
12440132   Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
00305383  poplatok za komunálne odpady za r.2024-Nezábudková ul.  1279,20 
bez DPH
Rozhodnutie     16.04.2024  19.04.2024  6.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť