Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440109   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  932,10 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
1244108   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 04/2024  604,20 
bez DPH
Áno    02.04.2024  05.04.2024  6.6.2024 
12440107   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    01.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
12440106   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  záloha za dod.elektriny 04/2024-Nezábudková ul.  150,00 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    02.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
12440105   Západoslov.vod.spoločnosť a.s
Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda
365550949  záloha za vodné a stočné 04/24-Nezábudková ul  119,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2014    02.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
12440104   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 04/24-Nezábudková ul.  437,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
12440103   Copy Guru s.r.o.
Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda
47141875  pečiatka 2 ks pre projekt  61,80 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2024  02.04.2024  02.02.2024  6.6.2024 
12440102   Viktor Kállay-Nábytkový stolár
Horný diel 138/31, 930 40 Štvrtok na Ostrove
41108469  výmena podlahovej krytiny-SUS 1  3491,00 
bez DPH
  Objednávka č.11/2024  02.04.2024  02.04.2024  6.6.2024 
12440101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  spotreba PHM za 03/2024  498,84 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    04.04.2024  08.04.2024  5.6.2024 
12440100   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie na internáte za 03/2024  192,05 
bez DPH
Zápisný lístok    25.03.2024  27.03.2024  5.6.2024 
12440099   ŠJ pri Gymnáziu A.Bernoláka
Lichnerova 69, 903 01 senec
00160326  stravné žiaka v ŠJ  41,65 
bez DPH
Zápisný lístok    21.03.2024  25.03.2024  5.6.2024 
12440098   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatok za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH
RZ dod.č.7/2018    20.03.2024  22.03.2024  5.6.2024 
12440097   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte za 03/2024  60,00 
bez DPH
Zápisný lístok    18.03.2024  22.03.2024  5.6.2024 
12440096   Štefan Pócs
Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň
48313521  obhliadka,kontrola všetkých zásuviek,elektrotechnický materiál-4 SUS  690,50 
bez DPH
  Objednávka č.10/2024  15.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440095   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 01/2024 Nezábudková ul.  42,47 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    15.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440094   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 02/2024 Nezábudková ul.  30,47 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    15.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440093   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov  300,00 
bez DPH
  Objednávka č.08/2024  14.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440092   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov  300,00 
bez DPH
  Objednávka č.03/2024  14.03.2024  18.03.2024  5.6.2024 
12440091   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  672,60 
bez DPH
Áno    01.03.2024  07.03.2024  5.6.2024 
12440090   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024   642,60 
bez DPH
áno    01.03.2024  07.03.2024  5.6.2024 
12440089   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  732,60 
bez DPH
Áno    01.03.2024  07.03.2024  5.6.2024 
12440088   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  612,60 
bez DPH
Áno    01.03.2024  07.03.2024  5.6.2024 
12440087   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  1278,90 
bez DPH
Áno    01.03.2024  07.03.2024  5.6.2024 
12440086   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  270,40 
bez DPH
Áno    01.03.2024  07.03.2024  5.6.2024 
1244085   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  784,20 
bez DPH
Áno    01.03.2024  07.03.2024  5.6.2024 
12440084   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP-3 mesiace  300,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    13.03.2024  15.03.2024  5.6.2024 
12440083   Fórum zamestnancov CDR
Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady
37906607  účastnícky poplatok-pracovné stretnutie riaditeľov a ekonomických zamestnancov  110,00 
bez DPH
nie  nie  11.03.2024  13.03.2024  5.6.2024 
12440082   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  215,52 
vrátane DPH
  Objednávka č.06/2024  11.03.2024  13.03.2024  15.5.2024 
12440081   Ákon s.r.o.
Pod záhradami 192/25,930 12 Ohrady
51796040  horizontálne žalúzie 5 ks pre SUS 3 sieťkové dvere 1 ks pre SUS 2  297,60 
vrátane DPH
  Objednávka č.07/2024  11.03.2024  13.03.2024  15.5.2024 
12440080   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie na internáte  10,00 
bez DPH
Zápisný lístok    11.03.2024  13.03.2024  15.5.2024 
12440079   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  8,57 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.03.2024  13.03.2024  15.5.2024 
12440078   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  147,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    07.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440077   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    07.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440076   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    07.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440075   Duel-Press s.r.o.
Bajkalská 19/B, 821 02 Bratislava
35722517  inzercia v časopise  60,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.04/2024  05.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440074   Fórum zamestnancov CDR
Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady
37906607  účastnícky poplatok-pracovné stretnutie vychovávateľov,športových a kultúrnych koordinátorov  80,00 
bez DPH
nie  nie  06.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440073   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  30,69 
bez DPH
Áno    01.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440072   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  948,40 
bez DPH
Áno    01.03.2024  07.03.2024  15.5.2024 
12440071   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 03/2024  553,30 
bez DPH
Áno    01.03.2024  07.03.2024  15.5.2024 
12440070   Portal Slovakia
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  odborná literatúra pre psychológov  299,87 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/1/2023  01.03.2024  05.03.2024  15.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť