Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440123 | Gastro DS s.r.o. Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
50808478 | strava žiakov v ŠJ | 442,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440063 | Gastro DS s.r.o. Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
50808478 | strava žiakov v ŠJ | 442,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí na stravovanie v ŠJ | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 15.5.2024 | |
12440263 | Úsmev ako dar-SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | strava-program Papiernička 2024 | 96,00 bez DPH |
12.08.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | ||
12440099 | ŠJ pri Gymnáziu A.Bernoláka Lichnerova 69, 903 01 senec |
00160326 | stravné žiaka v ŠJ | 41,65 bez DPH |
Zápisný lístok | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 5.6.2024 | |
12440317 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 212,00 bez DPH |
Objednávka č.30/2024 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440136 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť PNR | 212,00 bez DPH |
Objednávka č.11/3/2024 | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440240 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre PNR | 252,00 bez DPH |
Objednávka č.23/2024 | 19.07.2024 | 23.07.2024 | 31.7.2024 | |
12440289 | Rafael Csolle Merkur Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder |
35281316 | sušička prádla pre SUS 4 | 580,00 vrátane DPH |
Objednávka č.31/2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 11.10.2024 | |
12440266 | Unilabs Slovensko s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin |
31647758 | špeciálne vyšetrenie pre dieťa CDR | 31,60 bez DPH |
Objednávka č.26/2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 12.9.2024 | |
12440321 | Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava |
47658827 | športové potreby pre deti | 484,90 vrátane DPH |
Objednávka č.38/2024 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 20.11.2024 | |
12440049 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery pre PaM | 132,00 vrátane DPH |
Objednávka č.02/2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.5.2024 | |
12440270 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 215,04 vrátane DPH |
Objednávka č.27/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440082 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 215,52 vrátane DPH |
Objednávka č.06/2024 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 15.5.2024 | |
12440145 | Bezpečná škola s.r.o. Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda |
54207835 | účastnícky poplatok dieťaťa v letnom tábore | 120,00 vrátane DPH |
Objednávka č.13/1/2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440172 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok za online odborný seminár | 94,00 vrátane DPH |
Objednávka č.18/2024 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440061 | Slea Slovensko Jozefská 12, 811 06 Bratislava |
42265240 | účastnícky poplatok-konferencia | 55,00 bez DPH |
Objednávka č.05/2024 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 15.5.2024 | |
12440210 | Fórum zamestnancov CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | účastnícky poplatok-konferencia mladých dospelých pre deti z CDR | 110,00 bez DPH |
19.06.2024 | 26.06.2024 | 15.7.2024 | ||
12440140 | Fórum zamestnancov CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | účastnícky poplatok-konferencia sociálnych pracovníkov | 240,00 bez DPH |
24.04.2024 | 26.04.2024 | 6.6.2024 | ||
12440158 | Fórum zamestnancov CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | účastnícky poplatok-konferencia vychovávateľov | 240,00 bez DPH |
09.05.2024 | 13.05.2024 | 13.6.2024 | ||
12440164 | Fórum zamestnancov CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
36550949 | účastnícky poplatok-pracovné stretnutie /Zákonník práce v podmienkach CDR/ | 210,00 bez DPH |
14.05.2024 | 15.05.2024 | 13.6.2024 | ||
12440083 | Fórum zamestnancov CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | účastnícky poplatok-pracovné stretnutie riaditeľov a ekonomických zamestnancov | 110,00 bez DPH |
nie | nie | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 5.6.2024 |
12440074 | Fórum zamestnancov CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | účastnícky poplatok-pracovné stretnutie vychovávateľov,športových a kultúrnych koordinátorov | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 15.5.2024 |
12440124 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | verejná správa-ročný prístup | 228,00 vrátane DPH |
Objednávka č.11/2/2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440051 | Profesionálny náhr.rodič |
vrátený príspevok PNR za 02/2024-dobropis | -243,50 bez DPH |
Áno | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 14.5.2024 | ||
12440002 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 19.4.2024 | |
12440043 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | 14.5.2024 | |
12440065 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 15.5.2024 | |
12440107 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440154 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.05.2024 | 13.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440192 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
12440219 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 23.7.2024 | |
12440247 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 28.8.2024 | |
12440247 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 28.8.2024 | |
12440277 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440301 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440131 | Ján Vangel-Uniplyn ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda |
35281898 | vykonanie odborných prehliadok-revízií na plynových a tlakových zariadeniach | 900,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2024 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440102 | Viktor Kállay-Nábytkový stolár Horný diel 138/31, 930 40 Štvrtok na Ostrove |
41108469 | výmena podlahovej krytiny-SUS 1 | 3491,00 bez DPH |
Objednávka č.11/2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 6.6.2024 | |
124400286 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.elektriny za 08/2024-nedoplatok Nezábudková ul. | 6,95 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 05.09.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440202 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.za dodávku elektriny 05/2024-preplatok | -1,27 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 06.06.2024 | 18.06.2024 | 15.7.2024 | |
12440095 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 01/2024 Nezábudková ul. | 42,47 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 |