
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138/2024 | Feranec Andrej Hoštáky 524/18, 922 08 Krakovany |
47179392 | Mulčovanie pozemku , tráva a burina, v areáli CDR Pečeňady | 500,00 bez DPH |
86/2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 7.8.2024 | |
299/2024 | GAMAPLYN s.r.o. Železničná 570/8, 922 02 Krakovany |
47453460 | Zásobník teplej vody Vailant uniSTOR VIH R 150B | 853,20 vrátane DPH |
224/2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.1.2025 | |
45/2024 | Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov Očkov 93, 916 22 Očkov |
47851520 | Obehové čerpadlo + výmena čerpadla v kotolni CDR Pečeňady 202,00 bez DPH | 201,80 bez DPH |
30/2024 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | 29.5.2024 | |
307/2024 | DAMEDIS s.r.o Višňovského 6, 960 01 Zvolen |
47864249 | Náhradné tonery do tlačiarne CANON | 324,00 vrátane DPH |
222/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 24.1.2025 | |
305/2024 | DAMEDIS s.r.o Višňovského 6, 960 01 Zvolen |
47864249 | Náhradné tonery do tlačiarne XEROX, do tlačiarne HP Laser 107A, do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MPF M479fdw | 3318,34 vrátane DPH |
216/2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 23.1.2025 | |
222/2024 | DAMEDIS s.r.o Dukelských Hrdinov 34, 960 01 Zvolen |
47864249 | Náhradné tonery do tlačiarne XEROX, do tlačiarne HP Laser 107A, do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MPF M479fdw | 3318,34 vrátane DPH |
156/2024 | 17.09.2024 | 25.09.2024 | 16.10.2024 | |
123/2024 | DAMEDIS s.r.o Dukelských Hrdinov 34, 960 01 Zvolen |
47864249 | Náhradné tonery do tlačiarne XEROX, do tlačiarne HP Laser 107a | 1658,16 vrátane DPH |
94/2024 | 30.05.2024 | 11.06.2024 | 7.8.2024 | |
54/2024 | DAMEDIS s.r.o Dukelských Hrdinov 34, 960 01 Zvolen |
47864249 | Náhradné tonery do tlačiarne CANON 324,00 vrátane DPH | 324,00 vrátane DPH |
40/2024 | 13.03.2024 | 25.03.2024 | 29.5.2024 | |
14/2024 | Pema Point s.r.o. Ružindol 41, 919 61 Ružindol |
48143090 | Odvoz vyradeného nábytku do kontajnera na zber starého nábytku | 100,00 bez DPH |
7/2024 | 22.01.2024 | 31.01.2024 | 23.2.2024 | |
306/2024 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice |
50013602 | Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025, Pečeňady | 998,96 bez DPH |
Áno | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 24.1.2025 | |
19/2024 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2023 - 31.12.2023 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 5206,46 vrátane DPH |
Áno | 11.01.2024 | 05.02.2024 | 21.3.2024 | |
209/2024 | Obiwan s.r.o. Družby 39, 921 01 Kocurice |
50337319 | Čistenie kobercov v budove CDR Pečeňady, 3ks sedačiek, 4ks kreslá | 542,40 vrátane DPH |
133/2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | |
208/2024 | Obiwan s.r.o. Družby 39, 921 01 Kocurice |
50337319 | Čistenie kobercov v budove CDR Trebatice, 2ks sedačiek, 11ks postele | 234,00 vrátane DPH |
134/2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | |
47/2024 | Obiwan s.r.o. Družby 39, 921 01 Kocurice |
50337319 | Čistenie kobercov v budove CDR Pečeňady | 172,80 vrátane DPH |
24/2024 | 27.02.2024 | 18.03.2024 | 29.5.2024 | |
183/2024 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Strava + poistenie pre deti v detskom tábore od 21.08.2024 -do 31.08.2024, pre 25detí. | 4057,50 bez DPH |
Áno | 101/2024 | 08.08.2024 | 20.08.2024 | 15.10.2024 |
145/2024 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
50899821 | Letný tábor od 30.06.2024 do 13.07.2024,Opatová pri Trenčíne, pre 29 detí | 12064,00 bez DPH |
Áno | 37/2024 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 14.10.2024 |
290/2024 | BGA opravy Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT, 1.SUS, 2.SUS | 170,00 bez DPH |
160/2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 23.1.2025 | |
289/2024 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT, | 427,00 bez DPH |
209/2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 23.1.2025 | |
137/2024 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT, | 45,00 bez DPH |
113/2024 | 25.06.2024 | 28.06.2024 | 7.8.2024 | |
108/2024 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT | 45,00 bez DPH |
88/2024 | 17.05.2024 | 21.05.2024 | 18.6.2024 | |
75/2024 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT, 1.SUS | 168,00 bez DPH |
62/2024 | 15.04.2024 | 23.04.2024 | 13.6.2024 | |
68/2024 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Servis výpočtovej techniky, inštalácia sieťovej tlačiarne, servis počítača | 302,00 bez DPH |
50/2024 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 29.5.2024 | |
40/2024 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT | 152,00 bez DPH |
34/2024 | 27.02.2024 | 05.03.2024 | 29.5.2024 | |
16/2024 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Dubovany 460 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT | 333,00 bez DPH |
04.01.2024 | 29.01.2024 | 01.02.2024 | 21.3.2024 | |
273/2024 | RAPOS s.r.o. Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava |
51687721 | Výroba 2ks pečiatka Program Slovensko rozmer 69x30mm | 55,61 vrátane DPH |
196/2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 | 21.1.2025 | |
187/2024 | RAPOS s.r.o. Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava |
51687721 | Knihy samostatných skupín + zošity vreckového 1,2,3,4 SUS, na rok 2025 | 240,96 vrátane DPH |
130/2024 | 22.08.2024 | 27.08.2024 | 15.10.2024 | |
117/2024 | RAPOS s.r.o. Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava |
51687721 | Výroba pečiatok | 154,37 vrátane DPH |
83/2024 | 21.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
298/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Doplatok :Elektrická energia za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 Pečeňady | 75,81 vrátane DPH |
Áno | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 23.1.2025 | |
265/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Doplatok :Elektrická energia za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 Pečeňady | 68,20 vrátane DPH |
Áno | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 21.1.2025 | |
234/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Doplatok :Elektrická energia za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 Pečeňady | 2,49 vrátane DPH |
Áno | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 13.1.2025 | |
131/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Doplatok :Elektrická energia za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 Pečeňady | 0,07 vrátane DPH |
Áno | 10.06.2024 | 20.06.2024 | 7.8.2024 | |
106/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Doplatok :Elektrická energia za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 Pečeňady | 35,56 vrátane DPH |
Áno | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 18.6.2024 | |
92/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Doplatok :Elektrická energia za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 Pečeňady | 56,13 vrátane DPH |
Áno | 26.04.2024 | 30.04.2024 | 13.6.2024 | |
72/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 Pečeňady | 12,73 vrátane DPH |
Áno | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 13.6.2024 | |
51/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Pečeňady | 69,78 vrátane DPH |
Áno | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 29.5.2024 | |
31/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 Pečeňady | 89,22 vrátane DPH |
Áno | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 21.3.2024 | |
2/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 byt Piešťany | 125,12 vrátane DPH |
Áno | 08.01.2024 | 17.01.2024 | 23.2.2024 | |
2/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 Veľké Kostoľany | 361,80 vrátane DPH |
Áno | 08.01.2024 | 17.01.2024 | 23.2.2024 | |
110/2024 | Bezplatná skartácia s.r.o., Horná 487, 930 36 Horná Potôň |
52092984 | Skartácia registratúrnych záznamov | 156,00 vrátane DPH |
91/2024 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 18.6.2024 | |
94/2024 | PIPE CONTROL s.r.o. Narcisová ulica 748/9, 971 01 Prievidza |
52518337 | Detekcia úniku vody v dome, Veselé 425 | 576,00 vrátane DPH |
65/2024 | 26.04.2024 | 06.05.2024 | 18.6.2024 |