
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440346 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Strmý vřšok 18, 841 06 Bratislava |
35950226 | 12440346 vyúčtovanie skrine projekt | 482,90 vrátane DPH |
X | 130/24 z 11.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 17.1.2025 |
12440124 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Strmý vřšok 18, 841 06 Bratislava |
35950226 | 12440124 stolíky ambulancia terén vyúčtovanie | 237,90 vrátane DPH |
051/24 | 10.5.2024 | 20.05.2024 | 28.5.2024 | |
12440046 | MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | 12440046 CRP prístroj | 1440,00 vrátane DPH |
021/24 | 01.3.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440318 | PROWIN s.r.o. Bratislavská 110, 921 01 Piešťany |
36226416 | 12440318 žalúzie na Mierovú | 263,56 vrátane DPH |
X | 140/24 z 13.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 17.1.2025 |
12440192 | Domoss Technika, a.s. Žilinská 47, 921 01 Piešťany |
36228389 | 12440192 ochladzovač vzduchu terén | 115,00 vrátane DPH |
083/2024 | x | 25.7.2024 | 31.07.2024 | 31.7.2024 |
12440067 | Domoss Technika, a.s. Žilinská 47, 921 01 Piešťany |
36228389 | 12440067 pracka na Mierovu | 409,00 vrátane DPH |
023/24 | 08.3.2024 | 11.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440160 | JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava |
36250643 | 12440160 dodávka a montáž koberca terap.miestnosť | 1043,69 vrátane DPH |
x | 070/24 z 6.6.2024 | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
12440084 | JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava |
36250643 | 12440084 výmena PVC na chodbe a schodoch Mierová | 2992,29 vrátane DPH |
037/24 | 03.4.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
12440153 | Region press, s.r.o. Pekárska 7489/40S, 917 01 Trnava |
36252417 | 12440153 odkup tlačiarne | 2,40 vrátane DPH |
x | ÁNO | 13.6.2024 | 19.06.2024 | 31.7.2024 |
12440014 | Region press, s.r.o. Pekárska 7489/40S, 917 01 Trnava |
36252417 | 12440014 prenájom tlačiarní 1-7/2024 | 33,43 vrátane DPH |
áno | 16.1.2024 | 19.01.2024 | 11.4.2024 | |
12440266 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | 12440266 vodné, stočné 3.Q | 926,87 vrátane DPH |
100011112 | X | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 17.10.2024 |
12440178 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | 123440178 voda za 2Q 2024 | 994,74 vrátane DPH |
100011112 | x | 12.7.2024 | 23.07.2024 | 31.7.2024 |
12440099 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | 123440099 voda za 1Q 2024 | 1239,82 vrátane DPH |
100011112 | 10.4.2024 | 16.04.2024 | 28.5.2024 | |
12440013 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | 123440013 voda za 4Q 2023 | 792,10 vrátane DPH |
áno | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 11.4.2024 | |
12440169 | RZP, a.s. Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín |
36331023 | 12440169 RZP 5 sestrier vyúčtovanie | 270,00 vrátane DPH |
x | 015/24 z 20.2.2024 | 30.6.2024 | 20.05.2024 | 31.7.2024 |
12440168 | RZP, a.s. Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín |
36331023 | 12440168 RZP 4 sestry vyúčtovanie | 216,00 vrátane DPH |
x | 015/24 z 20.2.2024 | 30.6.2024 | 13.05.2024 | 31.7.2024 |
12440322 | TEMPO KONDELA s.r.o. Vojtášska 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | 12440322 gauč + stolík vedúca výchovy | 357,49 vrátane DPH |
X | 142/24 z 17.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 17.1.2025 |
12440297 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440297 tonery | 132,87 vrátane DPH |
X | 128/2024 z 27.11.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 17.1.2025 |
12440252 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440252 zberna nadoba tonery teren | 26,80 vrátane DPH |
x | 108/24 z 9.9.2024 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 17.10.2024 |
12440251 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440251 tonery | 87,49 vrátane DPH |
x | 105/24 z 24.9.2024 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 17.10.2024 |
12440227 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440227 toney | 248,22 vrátane DPH |
x | 095/24 | 05.9.2024 | 05.09.2024 | 25.9.2024 |
12440148 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440148 tonery | 693,09 vrátane DPH |
x | 069/24 z 10.6.2024 | 10.6.2024 | 19.06.2024 | 31.7.2024 |
12440103 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440103 tonery | 275,68 vrátane DPH |
045/24 | 18.4.2024 | 23.04.2024 | 28.5.2024 | |
12440091 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440091 tonery | 198,68 vrátane DPH |
041/24 | 05.4.2024 | 16.04.2024 | 28.5.2024 | |
12440045 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440045 tonery | 275,68 vrátane DPH |
022/24 | 01.3.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440036 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440036 tonery | 455,45 vrátane DPH |
012/24 | 21.2.2024 | 27.02.2024 | 11.4.2024 | |
12440016 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov |
36468924 | 12440016 tonery | 71,80 vrátane DPH |
007/24 | 22.1.2024 | 23.01.2024 | 11.4.2024 | |
12440083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Bratislava |
36631124 | 12440083 tlač poštových poukážok | 13,20 vrátane DPH |
035/24 | 02.4.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
12440081 | N-Point s.r.o. Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava |
36656682 | 12440081 kryt, sklo, nabíjačka, ref.č. FYGGXZGPY | 63,97 vrátane DPH |
040a/24 | 02.4.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
12440159 | ENSARA Vajanského 58, 921 01 Piešťany |
36788457 | 12440159 posúdenie zdravotného rizika | 150,00 vrátane DPH |
x | 062/2024 | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
12440043 | Asociácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310, 921 71 Nováky |
37922190 | 12440043-školenie registratúraRajnícová-vyúčtovani | 65,00 vrátane DPH |
016/24 | 28.2.2024 | 20.02.2024 | 11.4.2024 | |
12440042 | Asociácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310, 921 71 Nováky |
37922190 | 12440042-školenie registratúra Beblavá-vyúčtovanie | 65,00 vrátane DPH |
012a/24 | 28.2.2024 | 27.02.2024 | 11.4.2024 | |
12440291 | Jozef Kubran 6. apríla 365/8, 922 03 Vrbové |
40196119 | 12440291 elektromontážne práce -prerábka Sasinkova | 833,69 bez DPH |
X | 126/24 z 4.11.2024 | 21.11.2024 | 16.12.2024 | 17.1.2025 |
12440152 | Jozef Kubran 6. apríla 365/8, 922 03 Vrbové |
40196119 | 12440152 výmena svietidiel terap.miestnosť | 549,76 vrátane DPH |
x | 068/24 z 6.6.2024 | 12.6.2024 | 19.06.2024 | 31.7.2024 |
12440060 | Jozef Kubran 6. apríla 365/8, 922 03 Vrbové |
40196119 | 12440060 elektromontážne práce | 228,17 vrátane DPH |
022a/24 | 07.3.2024 | 11.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440315 | Marek Kevežda - KEMA TRANS Hlavná 813/58, 931 01 Šamorín |
40562166 | 12440315 výroba a dodanie návstných tabúľ | 768,00 vrátane DPH |
X | 139/24 z 13.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 17.1.2025 |
12440290 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. Práce 55m, 945 01 Komárno |
41261097 | 12440290 supervízia z 15.11.2024 | 114,00 bez DPH |
X | 122/24 z 4.11.2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 21.11.2024 |
12440232 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. Práce 55m, 945 01 Komárno |
41261097 | 12440232 supervízia z 9.9.2024 | 198,00 vrátane DPH |
x | 097/24 z 2.9.2024 | 12.9.2024 | 13.09.2024 | 25.9.2024 |
12440128 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. Práce 55m, 945 01 Komárno |
41261097 | 12440128 skupinova+ind. supervizia z 7.5.24 | 286,00 bez DPH |
049/24 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 28.5.2024 | |
12440076 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. Práce 55m, 945 01 Komárno |
41261097 | 12440076 skupinová supervízia 22.3.24 | 236,00 vrátane DPH |
040/24 | 27.3.2024 | 28.03.2024 | 11.4.2024 |