Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240294 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VT údržba VT a VM | 1521,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240293 | Sconto nábytok |
inter. vybavenie | 662,76 bez DPH |
N | 131/25.11.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 16.1.2025 | |
20240292 | DAVS s.r.o -Najkoberce.sk |
51328551 | koberce 3ks | 573,10 bez DPH |
N | 129/25.11.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 16.1.2025 |
20240291 | Kľučka s.r.o |
46433996 | kľučky | 225,00 bez DPH |
N | 127/22.11.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 16.1.2025 |
20240290 | Orange a.s |
35697270 | volania, internet | 173,46 bez DPH |
186/01.04.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240289 | Súkromá stredná odborná škola |
00686484 | obedy detí Gracíková, Gorči | 68,00 bez DPH |
N | 124/20.11.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 16.1.2025 |
20240288 | Orel František |
17592801 | montáž záveterných plechov | 197,00 bez DPH |
N | 126/22.11.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 16.1.2025 |
20240287 | Kooperativa Bratislava |
00585441 | zp poistenie všetkých vozidiel | 957,14 bez DPH |
6566942619/09.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240284 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 458,41 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240283 | Vemax Nitra |
35924462 | revízia hasiac.prístrojov | 182,88 bez DPH |
N | 123/20.11.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 16.1.2025 |
20240282 | I.D.C Holding a.s. |
35706686 | keksíky | 38,05 bez DPH |
N | 125/21.11.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 16.1.2025 |
20240281 | Skylink |
46214071 | poplatok za televíziu Kasárenská | 100,80 bez DPH |
122/20.11.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 16.1.2025 | |
20240280 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie 5 SUS | 5,00 bez DPH |
N | 116/18.11.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 16.1.2025 |
20240279 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | obedy V.SUS Gorči K. | 64,65 bez DPH |
N | 117/20.11.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 16.1.2025 |
20240278 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy 3.SUS Marušiak | 29,00 bez DPH |
N | 118/20.11.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 16.1.2025 |
20240277 | TT-CAR Nitra s.r.o |
54228573 | spoluúčasť za poistnú .udalosť | 150,00 bez DPH |
N | 119/20.11.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 16.1.2025 |
20240276 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240275 | Gobyus s.r.o |
36278271 | tonery a VM | 392,51 bez DPH |
N | 120/20.11.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 16.1.2025 |
20240274 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | platba za doménu | 59,20 bez DPH |
N | 121/20.11.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 16.1.2025 |
20240273 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 4.SUS | 282,20 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240272 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 3.SUS | 156,60 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240271 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 2.SUS | 165,80 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240270 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 1.SUS | 114,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240269 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 5.SUS | 244,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240268 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 6.SUS | 206,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240267 | Generali poisťovňa |
54228573 | havarijné poistenie Renault | 982,03 bez DPH |
2409343616/20.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240266 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240265 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70,00 bez DPH |
109/13.4.2018 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240264 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 324,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240263 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 288,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240262 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | VM | 142,67 bez DPH |
N | 115/18.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240261 | SOŠ -technická |
00596868 | obedy 3.SUS Ivan Valentín | 45,60 bez DPH |
N | 114/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240260 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava 5.SUS Jača Denis | 100 bez DPH |
N | 113/11.11.2025 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240259 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie 5.SUS Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 112/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240258 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava V.SUS Jača Denis | 22,50 bez DPH |
N | 111/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240257 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie 2.SUS Farkaš Adrián | 33,00 bez DPH |
N | 110/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240256 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava 2.SUS Farkaš Adrián | 100 bez DPH |
N | 109/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240255 | Materská škola Komenského |
00397865 | obedy 4.SUS Rigo Adam | 24,70 bez DPH |
N | 108/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240254 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 71,90 bez DPH |
148/30.7.2021 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240253 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 19,31 bez DPH |
142/08.02.2021 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 |