Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240058 | Košíková Anna |
tábor chata Dona | 150,00 bez DPH |
N | 20/05.03.20241 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240084 | Viktor Pátek |
63407949 | školenie zamestnancov CDR zo SF | 2000,00 bez DPH |
N | 30/05.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 16.5.2024 |
20240083 | Viktor Pátek |
63407949 | školenie zamestnancov CDR | 1450,00 bez DPH |
N | 32/08.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 16.5.2024 |
20240082 | Mgr. Mario Schwarz |
44898258 | školenie zamestnancov | 220,00 bez DPH |
N | 25/22.03.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 16.5.2024 |
20240218 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | školenie Matejková, Krivulčíková | 240,00 bez DPH |
N | 91/15.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
20240038 | Bareh fyzio logo |
55396526 | školenie | 30,00 bez DPH |
N | 11/12.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 |
20240225 | Hudeková Andrea, Mgr. |
37849263 | supervízia | 912,00 bez DPH |
N | 93/15.10.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2023 | 3.12.2024 |
20240085 | Hudeková Andrea, Mgr. |
37849263 | supervízia | 584,00 bez DPH |
N | 29/25.03.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 16.5.2024 |
20240045 | Hudeková Andrea, Mgr. |
37849263 | supervízia | 180,00 bez DPH |
N | 14/14.02.2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 |
20240200 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | stravné škola V.SUS | 74,40 bez DPH |
N | 79/23.09.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 15.11.2024 |
20240104 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | stravné deti | 66,35 bez DPH |
N | 44/25.04.2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 |
20240055 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | stravné deti | 113,30 bez DPH |
N | 16/23.02.2024 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 11.4.2024 |
20240235 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava škola 5.SUS | 22,50 bez DPH |
N | 97/18.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
20240031 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava dieťaťa | 164,95 bez DPH |
N | 8/22.01.2024 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 |
20240039 | Fačák s.r.o |
55729550 | stavebné práce | 2330,02 bez DPH |
N | 12/12.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 |
20240161 | Vladimír Korček-SLOVKOR-M |
11651041 | správa registratúry, skartácia | 215,00 bez DPH |
N | 62/25.07.2024 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 4.9.2024 |
20240216 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidla Kia Carens | 372,30 bez DPH |
N | 88/07.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 15.11.2024 |
20240037 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis Kia Carens | 1280,10 bez DPH |
N | 10/05.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 |
20240023 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis Kia Carens | 228,50 bez DPH |
N | 5/15.01.2024 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 5.3.2024 |
20240090 | Zilizi s.r.o |
36728616 | revízia technických zariadení | 2012,16 bez DPH |
N | 36/09.04.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 16.5.2024 |
20240219 | D a D Company s.r.o |
44541562 | revízia komínov | 124,40 bez DPH |
N | 90A/8.10.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 3.12.2024 |
20240088 | D a D Company s.r.o |
44541562 | revízia komínov | 124,40 bez DPH |
N | 33/08.04.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 16.5.2024 |
20240206 | Marián Ščasný |
349955020 | revízia budov CDR Sereď | 3512,00 bez DPH |
N | 82/23.09.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 15.11.2024 |
20240213 | Zilizi s.r.o |
36728616 | revízia | 437,98 bez DPH |
N | 86/04.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 |
12440028 | Ing.Michal Klenovič |
48220051 | projektová dokumentácia IA č. 50525 | 11800,00 bez DPH |
N | 30/15.04.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 1.7.2024 |
20240035 | Orange a.s |
35697270 | prístroj | 132,05 bez DPH |
170/01.06.2023 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 4.3.2024 | |
20240087 | Atopas s.r.o |
50858378 | prezutie pneumatik služ. vozidiel | 224,25 bez DPH |
N | 34/09.04.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 16.5.2024 |
12440023 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | preplatok elektrina A.Hlinku | 70,62 bez DPH |
183/01.01.2024 | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 5.6.2024 | |
20240131 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom, ambulancia | 1512,00 bez DPH |
185/1.1.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.8.2024 | |
12440011 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom, ambulancia | 1512,00 bez DPH |
185/1.1.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
20240001 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom priestorov, ambulancia | 1512,00 bez DPH |
185/01.01.2024 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | 12.2.2024 | |
20240211 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu 10-12/2024 | 2550 bez DPH |
190/30.07.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 11.11.2024 | |
12440010 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia, energie | 594,00 bez DPH |
185/1.1.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
20240130 | VIDAT car, spol s.r.o |
35427504 | prenájom ambulancia energie | 594,00 bez DPH |
185/1.1.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.8.2024 | |
20240188 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia 4/Q/2024 | 1512,00 bez DPH |
185/1.1.2024 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 11.11.2024 | |
20240242 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.09.2022 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 3.12.2024 | |
20240204 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.09.2022 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 11.11.2024 | |
20240177 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
N | 69/27.08.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 9.10.2024 |
20240163 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.09.2022 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 4.9.2024 | |
20240144 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.9.2024 | 22.07.2024 | 23.07.2024 | 8.8.2024 |