Faktúry 2024 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240120   Orange a.s
35697270  volania, internet  176,96 
bez DPH
170/01.06.2023    14.06.2024  17.06.2024  1.7.2024 
20240053   Orange a.s
35697270  volania a internet  201,24 
bez DPH
170/01.06.2023    13.3.2024  14.03.2024  8.4.2024 
20240035   Orange a.s
35697270  prístroj  132,05 
bez DPH
170/01.06.2023    16.02.2024  19.02.2024  4.3.2024 
20240006   Orange a.s
35697270  internet, volania  192,66 
bez DPH
170/01.06.2023    09.01.2024  10.01.2024  12.2.2024 
20240114   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  288,00 
bez DPH
170/02.10.2023    04.06.2024  05.06.2024  1.7.2024 
20240294   Litech PC s.r.o
54847567  VT údržba VT a VM  1521,00 
bez DPH
170/2.10.2023    11.12.2024  12.12.2024  15.1.2025 
20240264   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT  324,00 
bez DPH
170/2.10.2023    03.12.2024  04.12.2024  15.1.2025 
20240263   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT  288,00 
bez DPH
170/2.10.2023    03.12.2024  04.12.2024  15.1.2025 
20240205   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  360,00 
bez DPH
170/2.10.2023    10.10.2024  11.10.2024  11.11.2024 
20240162   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT a dopravné  288,00 
bez DPH
170/2.10.2023    19.08.2024  20.08.2024  4.9.2024 
20240151   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  288,00 
bez DPH
170/2.10.2023    29.7.2024  30.07.2024  8.8.2024 
20240123   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT a VM  384,50 
bez DPH
170/2.10.2023    18.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
20240079   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  358,00 
bez DPH
170/2.10.2023    16.04.2024  17.04.2024  15.5.2024 
20240052   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT a VM  295,00 
bez DPH
170/2.10.2023    13.03.2024  14.03.2024  8.4.2024 
20240032   Litech PC s.r.o
54847567  paušálny poplatok, tonery  412,00 
bez DPH
170/2.10.2023    12.02.2024  13.02.2024  4.3.2024 
20240014   Litech PC s.r.o
54847567  paušálny poplatok 1/2024  288,00 
bez DPH
170/2.10.2023    16.01.2024  17.01.2024  12.2.2024 
20240164   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,00 
bez DPH
172/01.06.2023    03.09.2024  04.09.2024  8.10.2024 
20240276   Osobny udaj s.r.o
50528041  gdpr  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    04.12.2024  05.12.2024  15.1.2025 
20240221   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36 
bez DPH
172/01.07.2023    05.11.2024  06.11.2024  3.12.2024 
20240196   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    3.10.2024  04.10.2024  11.11.2024 
20240156   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    12.08.2024  13.08.2024  4.9.2024 
20240156   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    12.08.202    4.9.2024 
20240128   Osobny udaj s.r.o
50528041  gdpr  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    02.07.2024  03.07.2024  8.8.2024 
20240110   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    04.06.2024  05.06.2024  1.7.2024 
20240095   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    02.05.2024  03.05.2024  5.6.2024 
20240061   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    03.04.2024  04.04.2024  15.5.2024 
20240042   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    01.03.2024  04.03.2024  8.4.2024 
20240021   Osobny udaj s.r.o
50528041  gdpr  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    02.02.2024  05.02.2024  4.3.2024 
20240003   Osobny udaj s.r.o
50528041  gdpr  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    03.01.2024  04.01.2024  12.2.2024 
20240101   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  1151,60 
bez DPH
179/04.09.2023    13.05.2024  14.05.2024  5.6.2024 
20240070   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  843,50 
bez DPH
179/04.09.2023    09.04.2024  10.04.2024  15.5.2024 
20240049   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
37836706  obedy detí  1197,20 
bez DPH
179/04.09.2023    06.03.2024  07.03.2024  8.4.2024 
20240030   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  1038,10 
bez DPH
179/04.09.2023    07.02.2024  08.02.2024  4.3.2024 
20240004   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  836,50 
bez DPH
179/04.09.2023    03.01.2024  04.01.2024  12.2.2024 
12440042   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina Kasárenská  200,00 
bez DPH
183/01.01.2024    03.12.2024  04.12.2024  15.1.2025 
12440043   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  490,00 
bez DPH
183/01.01.2024    3.12.2024  04.12.2024  15.1.2025 
12440041   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrika A.Hlinku  490,00 
bez DPH
183/01.01.2024    05.11.2024  06.11.2024  3.12.2024 
12440040   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina nedoplatok A.Hlinku  9,67 
bez DPH
183/01.01.2024    9.10.2024  10.10.2024  11.11.2024 
12440038   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  490,00 
bez DPH
183/01.01.2024    3.10.2024  04.10.2024  11.11.2024 
12440038   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  490,00 
bez DPH
183/01.01.2024    3.10.2024  04.10.2024  11.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť