
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
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20240280 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie 5 SUS | 5,00 bez DPH |
N | 116/18.11.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 16.1.2025 |
20240252 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie k. Gorči 5.SUS | 5 bez DPH |
N | 105/25.10.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 3.12.2024 |
20240183 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie V.SUS | 5,00 bez DPH |
N | 78/20.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 15.11.2024 |
20240098 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie deti | 5,00 bez DPH |
N | 41/22.04.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 6.6.2024 |
12440040 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina nedoplatok A.Hlinku | 9,67 bez DPH |
183/01.01.2024 | 9.10.2024 | 10.10.2024 | 11.11.2024 | |
20240065 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie detí | 10,00 bez DPH |
N | 21/15.03.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 16.5.2024 |
20240044 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie detí | 10,00 bez DPH |
N | 13/13.02.2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 |
20240026 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie | 10,00 bez DPH |
N | 6/18.01.2024 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 |
20240107 | I.D.C Holding a.s. |
35706686 | oplatky | 12,88 bez DPH |
N | 46/13.05.2024 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 |
20240197 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,58 bez DPH |
142/08.02.2021 | 9.10.2024 | 10.10.2024 | 11.11.2024 | |
20240169 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,58 bez DPH |
129/13.12.2019 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 8.10.2024 | |
20240159 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,58 bez DPH |
136/02.09.2020 | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 4.9.2024 | |
20240116 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,58 bez DPH |
142/08.02.2021 | 05.06.2021 | 06.06.2021 | 1.7.2024 | |
20240099 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,58 bez DPH |
148/30.7.2021 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 5.6.2024 | |
20240074 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,91 bez DPH |
142/08.02.2021 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
20240047 | Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,92 bez DPH |
130/13.12.2019 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 8.4.2024 | |
20240253 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 19,31 bez DPH |
142/08.02.2021 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 15.1.2025 | |
20240249 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 19,06 bez DPH |
148/30.7.2021 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 3.12.2024 | |
20240135 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 19,01 bez DPH |
136/02.09.2022 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 8.8.2024 | |
20240009 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 20,58 bez DPH |
148/30.7.2021 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 12.2.2024 | |
20240028 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 21,11 bez DPH |
130/13.12.2019 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 4.3.2024 | |
20240258 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava V.SUS Jača Denis | 22,50 bez DPH |
N | 111/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240235 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava škola 5.SUS | 22,50 bez DPH |
N | 97/18.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
20240237 | Materská škola Komenského |
37839993 | obedy 4. SUS | 23,90 bez DPH |
N | 95/18.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
20240255 | Materská škola Komenského |
00397865 | obedy 4.SUS Rigo Adam | 24,70 bez DPH |
N | 108/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240238 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy 1.SUS | 24 bez DPH |
N | 94/18.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
20240210 | SOŠ obchodu a služieb |
obedy Tibor Daniel I.SUS | 24,00 bez DPH |
N | 85/26.09.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 15.11.2024 | |
20240209 | Súkromná odborná škola |
obedy I a III.SUS | 26,00 bez DPH |
N | 83/23.09.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 15.11.2024 | |
20240278 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy 3.SUS Marušiak | 29,00 bez DPH |
N | 118/20.11.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 16.1.2025 |
20240245 | Terrain s.r.o |
52140113 | terapeutické karty -trauma | 29,60 bez DPH |
N | 107/01.11.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 3.12.2024 |
20240186 | Materská škola Komenského |
poplatok škole | 30,00 bez DPH |
N | 77/20.09.2024 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 15.11.2024 | |
20240175 | Materská škola Komenského |
37839993 | poplatok Kristína Horváthová | 30,00 bez DPH |
N | 65/20.08.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 9.10.2024 |
20240038 | Bareh fyzio logo |
55396526 | školenie | 30,00 bez DPH |
N | 11/12.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 |
20240143 | Ikea |
35849436 | vm | 32,97 bez DPH |
N | 55/10.07.2024 | 18.07.2024 | 19.07.2024 | 13.8.2024 |
20240022 | Kurbel s.r.o |
36228303 | VM | 32,78 bez DPH |
N | 7/22.01.2024 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 5.3.2024 |
20240259 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie 5.SUS Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 112/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240257 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie 2.SUS Farkaš Adrián | 33,00 bez DPH |
N | 110/11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 16.1.2025 |
20240247 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie 2.SUS | 33 bez DPH |
N | 103/21.10.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 3.12.2024 |
20240234 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie 5.SUS | 33 bez DPH |
N | 98/21.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
12440031 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektrina A.Hlinku | 33,89 bez DPH |
183/01.01.2024 | 08.07.2024 | 17.07.2024 | 8.8.2024 |