
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540006 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok za elektrinu Kasárenská | 82,44 bez DPH |
183/01.01.2024 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250067 | Orange |
35697270 | volania a internet | 177,82 bez DPH |
186/01.04.2024 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250065 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 429,31 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
12540005 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina nedoplatok Kasárenská | 61,05 bez DPH |
183/01.01.2024 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250064 | Základná škola J.A.Komenského |
obedy 5.SUS | 234,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | ||
20250059 | Základná škola J.A.Komenského |
obedy 1.SUS | 99,60 bez DPH |
195/01.10.2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | ||
20250060 | Základná škola J.A.Komenského |
obedy 2.SUS | 180,70 bez DPH |
195/01.10.2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | ||
20250061 | Základná škola J.A.Komenského |
obedy 3.SUS | 139,20 bez DPH |
195/01.10.2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | ||
20250062 | Základná škola J.A.Komenského |
obedy 4.SUS | 248,40 bez DPH |
195/01.10.2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | ||
20250063 | Základná škola J.A.Komenského |
obedy 6. SUS | 227,20 bez DPH |
195/01.10.2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | ||
12540004 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina nedoplatok A.Hlinku | 96,42 bez DPH |
183/01.01.2024 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné Kasárenská | 70,00 bez DPH |
109/13.4.2018 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250043 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250042 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 303,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250041 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250040 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
12540003 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
167/13.3.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
12540002 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 383,00 bez DPH |
167/13.3.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250037 | Orchid s.r.o |
36269841 | školenie vychovávateľov | 864,00 bez DPH |
N | 18/17.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 |
20250038 | Západoslovenská distribučná |
36361518 | montáž elektromera | 155,28 bez DPH |
N | 17/13.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 |
20250035 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie dieťa 5.SUS | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250036 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava dieťa 5.SUS | 81,50 bez DPH |
N | 14/01.06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250034 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak 3.SUS | 34,00 bez DPH |
N | 13/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 5,00 bez DPH |
N | 168/16.12.2024 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250030 | Fúúdobre s.r.o |
54146941 | údržba na webe | 55,35 bez DPH |
N | 16/13.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250028 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | stravné Marušiak | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
20250027 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | strava J.Čonka | 48,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 13.012025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
20250025 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia ekonomických zamest. | 280,00 bez DPH |
N | 10/07.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
20250023 | Súkromná odborná škola |
00686484 | strava deti | 28,00 bez DPH |
N | 167/10.12.2024 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 |
20250021 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia | 1549,80 bez DPH |
9/02.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 6.2.2025 | |
20250020 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | energie, prenájom ambulancie 1/Q/2025 | 604,85 bez DPH |
N | 8/02.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 6.2.2025 |
20250007 | SOŠ obchodu a služieb |
17053676 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250006 | Materská škola Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 21,90 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250005 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Jača Denis | 100,00 bez DPH |
N | 05/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250004 | SOŚ potravináska |
17054222 | ubytovanie Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 4/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250003 | SOŠ -technická |
00158984 | strava Ivan Valentín | 50,40 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250002 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Farkaš | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250001 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250039 | P.O TECH Richard Zomborský |
35351241 | BOZP | 70,00 bez DPH |
168/07.04.2023 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 5.2.2025 |