Faktúry 2025 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540001   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku 1/2025  419 
bez DPH
183/01.01.2024    08.01.2025  09.01.2025  5.2.2025 
12540002   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  383,00 
bez DPH
167/13.3.2023    04.02.2025  05.02.2025  3.3.2025 
12540003   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina Kasárenská  202,00 
bez DPH
167/13.3.2023    04.02.2025  05.02.2025  3.3.2025 
12540004   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina nedoplatok A.Hlinku  96,42 
bez DPH
183/01.01.2024    06.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
12540005   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina nedoplatok Kasárenská  61,05 
bez DPH
183/01.01.2024    11.02.2025  12.02.2025  3.3.2025 
12540006   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  nedoplatok za elektrinu Kasárenská  82,44 
bez DPH
183/01.01.2024    26.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
12540007   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina Kasárenská  202,00 
bez DPH
183/01.01.2024    03.03.2025  04.03.2025  3.4.2025 
12540008   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  419 
bez DPH
183/01.01.2024    03.03.2025  04.03.2025  3.4.2025 
12540009   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  nedoplatok elektrina Hlinku  97,55 
bez DPH
183/01.01.2024    12.03.2025  13.03.2025  4.4.2025 
20250001   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  ubytovanie Farkaš  33,00 
bez DPH
1/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250002   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  strava Farkaš  100,00 
bez DPH
2/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250003   SOŠ -technická
00158984  strava Ivan Valentín  50,40 
bez DPH
3/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250004   SOŚ potravináska
17054222  ubytovanie Jača Denis  33,00 
bez DPH
4/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250005   SOŠ potravinárska Nitra
17054222  strava Jača Denis  100,00 
bez DPH
05/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250006   Materská škola Komenského
37839993  strava Rigo Adam  21,90 
bez DPH
6/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250007   SOŠ obchodu a služieb
17053676  strava Tibor Daniel  24,00 
bez DPH
7/01-06.2025  03.01.2025  07.01.2025  6.2.2025 
20250008   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné  70,00 
bez DPH
109/13.4.2018  03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250009   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250010   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy 6.SUS  180,50 
bez DPH
195/01.10.2024    03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250010   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy 6.SUS  180,50 
bez DPH
195/01.10.2024    03.01.205    5.2.2025 
20250011   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy 5.SUS  189 
bez DPH
01.10.2024    03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250012   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy 4.SUS  221,50 
bez DPH
195/01.10.2024    03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250013   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy 3.SUS  124,00 
bez DPH
195/01.10.2024    03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250014   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy 2.SUS  150,00 
bez DPH
195/01.10.2024    03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250015   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy 1.SUS  86,80 
bez DPH
195/01.10.2024    03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250016   Lidstrom s.ro
35742364  pranie a prenájom rohoží  70,90 
bez DPH
160/14.09.2022    03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250017   UPC Broadband Slovakia
35971967  poplatok za televíziu MD  28,71 
bez DPH
196/30.10.2024    03.01.2025  07.01.2025  5.2.2025 
20250018   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  73,81 
bez DPH
148/30.7.2021    08.01.2025  09.01.2025  5.2.2025 
20250019   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  18,96 
bez DPH
148/30.7.2021    08.01.2025  09.01.2025  5.2.2025 
20250020   VIDAT car, spol s.r.o
36427594  energie, prenájom ambulancie 1/Q/2025  604,85 
bez DPH
8/02.01.2025  08.01.2025  09.01.2025  6.2.2025 
20250021   VIDAT car, spol s.r.o
36427594  prenájom ambulancia  1549,80 
bez DPH
  9/02.01.2025  08.01.2025  09.01.2025  6.2.2025 
20250022   Orange a.s
35697270  volanie a internet  227,02 
bez DPH
186/01.04.2024    09.01.2025  10.01.2025  5.2.2025 
20250022   Orange a.s
35697270  volanie a internet  227,02 
bez DPH
186/01.04.2024    09.01.2024  10.01.2024  5.2.2025 
20250023   Súkromná odborná škola
00686484  strava deti  28,00 
bez DPH
167/10.12.2024  09.01.2025  10.01.2025  6.2.2025 
20250024   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949  vodné, stočné  418,84 
bez DPH
7104/11.6.2012    13.01.2025  14.01.2025  5.2.2025 
20250025   Fórum zamestnancov CDR
37906607  konferencia ekonomických zamest.  280,00 
bez DPH
10/07.01.2025  13.01.2025  14.01.2025  6.2.2025 
20250027   Stredná odborná škola automobilová
17053676  strava J.Čonka  48,00 
bez DPH
11/01-06.2025  13.012025  14.01.2025  6.2.2025 
20250028   Stredná odborná škola automobilová
17053676  stravné Marušiak  30,00 
bez DPH
12/01-06.2025  13.01.2025  14.01.2025  6.2.2025 
20250029   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  vyúčtovanie elektriny 2024 Kasárenská  377,92 
bez DPH
183/01.01.2024    13.01.2025  14.01.2025  5.2.2025 
20250030   Fúúdobre s.r.o
54146941  údržba na webe  55,35 
bez DPH
16/13.01.2025  21.01.2025  22.01.2025  6.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť