
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250069 | Baby Webstore s.r.o |
56039522 | kočík do PROFI | 275,00 bez DPH |
N | 20/06.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 19.3.2025 |
20250025 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia ekonomických zamest. | 280,00 bez DPH |
N | 10/07.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
20250030 | Fúúdobre s.r.o |
54146941 | údržba na webe | 55,35 bez DPH |
N | 16/13.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250082 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250040 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.09.2022 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250016 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 70,90 bez DPH |
160/14.09.2022 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250042 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 303,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 5,00 bez DPH |
N | 168/16.12.2024 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250033 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 397,40 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250056 | Materská škola Komenského |
37836706 | stravné Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250006 | Materská škola Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 21,90 bez DPH |
N | 6/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250031 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | nedoplatok za plyn 12/2024 | 546,28 bez DPH |
169/25.4.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250066 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
20250070 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava Gorči | 35,60 bez DPH |
N | 14/01-06.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 19.3.2025 |
20250035 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie dieťa 5.SUS | 5,00 bez DPH |
N | 15/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250036 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | strava dieťa 5.SUS | 81,50 bez DPH |
N | 14/01.06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
20250067 | Orange |
35697270 | volania a internet | 177,82 bez DPH |
186/01.04.2024 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250022 | Orange a.s |
35697270 | volanie a internet | 227,02 bez DPH |
186/01.04.2024 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250022 | Orange a.s |
35697270 | volanie a internet | 227,02 bez DPH |
186/01.04.2024 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 5.2.2025 | |
20250037 | Orchid s.r.o |
36269841 | školenie vychovávateľov | 864,00 bez DPH |
N | 18/17.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 |
20250075 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250041 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250009 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250039 | P.O TECH Richard Zomborský |
35351241 | BOZP | 70,00 bez DPH |
168/07.04.2023 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250072 | Psychodiagnostika a.s |
31385770 | gordonov osobnostný profil | 82,70 bez DPH |
N | 21/10.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 19.3.2025 |
20250100 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
136/02.09.2020 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
20250019 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,96 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250018 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 73,81 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
20250048 | SOŚ potravináska |
17054222 | ubytovanie Jača | 33,00 bez DPH |
N | 4/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250052 | SOŚ potravináska |
17054222 | strava Farkas A. | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250004 | SOŚ potravináska |
17054222 | ubytovanie Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 4/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250050 | SOŠ -technická |
00158984 | strava Valentín | 36,00 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250003 | SOŠ -technická |
00158984 | strava Ivan Valentín | 50,40 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250058 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová 1.SUS | 24,00 bez DPH |
N | 23/01-06.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 19.3.2025 |
20250053 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250007 | SOŠ obchodu a služieb |
17053676 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
20250047 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | obedy Jača | 100,00 bez DPH |
N | 5/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
20250049 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | obedy Jača | 100,00 bez DPH |
N | 5/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |