Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240099 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail štandard | 4,08 vrátane DPH |
Z | O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 |
12240012 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail štandard | 4,08 vrátane DPH |
Z | O | 19.1.2022 | 19.01.2022 | 7.3.2023 |
12240215 | ZGABUR Štefan |
34820710 | maliarsky stojan | 189,45 vrátane DPH |
08.8.2022 | 08.08.2022 | 7.3.2023 | ||
12240215 | ZGABUR Štefan |
34820710 | maliarsky stojan | 189,45 vrátane DPH |
08.8.2022 | 08.08.2022 | 7.3.2023 | ||
12240111 | KVETINÁRSTVO BABIČKA |
46300139 | materiál do záhrady | 588,00 vrátane DPH |
O | 30.5.2022 | 30.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240111 | KVETINÁRSTVO BABIČKA |
46300139 | materiál do záhrady | 588,00 vrátane DPH |
O | 30.5.2022 | 30.05.2022 | 7.3.2023 | |
32200140 | Uhrík a Uhríková |
MD prenájom bytu | 580,00 vrátane DPH |
Z | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 7.3.2023 | ||
32200133 | Alexandra Neštická |
MD prenájom bytu | 680,00 vrátane DPH |
Z | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 7.3.2023 | ||
32200140 | Uhrík a Uhríková |
MD prenájom bytu | 580,00 vrátane DPH |
Z | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 7.3.2023 | ||
32200133 | Alexandra Neštická |
MD prenájom bytu | 680,00 vrátane DPH |
Z | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 7.3.2023 | ||
12240132 | GEMKO-TEKO, spol. s.r.o. |
36021717 | medzinárodná konferencia | 744,00 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240132 | GEMKO-TEKO, spol. s.r.o. |
36021717 | medzinárodná konferencia | 744,00 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240090 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 | mesačný poplatok | 10,76 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240090 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 | mesačný poplatok | 10,76 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240105 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilné telefóny | 183,05 vrátane DPH |
Z | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240105 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilné telefóny | 183,05 vrátane DPH |
Z | O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 |
12240317 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilný paušál | 268,08 vrátane DPH |
Z | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240317 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilný paušál | 268,08 vrátane DPH |
Z | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240315 | UNICAR, s.r.o. |
36409022 | nákup OA C3 FEEL PURETECH | 14364,00 vrátane DPH |
Z | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240315 | UNICAR, s.r.o. |
36409022 | nákup OA C3 FEEL PURETECH | 14364,00 vrátane DPH |
Z | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240006 | COOP Jednota Trnava |
00168921 | nákup potravín | 127,72 vrátane DPH |
O | 13.1.2022 | 13.01.2022 | 7.3.2023 | |
12240006 | COOP Jednota Trnava |
00168921 | nákup potravín | 127,72 vrátane DPH |
O | 13.1.2022 | 13.01.2022 | 7.3.2023 | |
12240306 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
31387454 | nákup VT 03KOHO | 1049,16 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240306 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
31387454 | nákup VT 03KOHO | 1049,16 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240320 | I.D.C. Holding, a.s. |
35706686 | napolitanky, potraviny | 4,14 vrátane DPH |
02.12.2022 | 02.12.2022 | 7.3.2023 | ||
12240320 | I.D.C. Holding, a.s. |
35706686 | napolitanky, potraviny | 4,14 vrátane DPH |
02.12.2022 | 02.12.2022 | 7.3.2023 | ||
12240316 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | nedoplatok energie 102022 | 496,24 vrátane DPH |
Z | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240316 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | nedoplatok energie 102022 | 496,24 vrátane DPH |
Z | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240352 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | nedoplatok energie 122022 | 593,55 vrátane DPH |
Z | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 7.3.2023 | |
12240352 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | nedoplatok energie 122022 | 593,55 vrátane DPH |
Z | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 7.3.2023 | |
12240353 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | nedoplatok plyn 122022 | 13,27 vrátane DPH |
Z | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 7.3.2023 | |
12240353 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | nedoplatok plyn 122022 | 13,27 vrátane DPH |
Z | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 7.3.2023 | |
12240032 | Jambor Ľuboš |
30711436 | odborná prehliadka, skúšky | 228,00 vrátane DPH |
O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240032 | Jambor Ľuboš |
30711436 | odborná prehliadka, skúšky | 228,00 vrátane DPH |
O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240068 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odbratá strava 32022 | 1953,63 vrátane DPH |
Z | 31.3.2022 | 31.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240068 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odbratá strava 32022 | 1953,63 vrátane DPH |
Z | O | 31.3.2022 | 31.03.2022 | 7.3.2023 |
12240108 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava | 1752,09 vrátane DPH |
Z | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240108 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava | 1752,09 vrátane DPH |
Z | O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 |
12240017 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 12022 | 1190,66 vrátane DPH |
Z | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
12240017 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 12022 | 1190,66 vrátane DPH |
Z | O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 |