Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240336 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava LVS | 116,77 vrátane DPH |
16.12.2022 | 16.12.2022 | 7.3.2023 | ||
12240201 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 97,15 vrátane DPH |
15.7.2022 | 15.07.2022 | 7.3.2023 | ||
12240166 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 109,12 vrátane DPH |
21.6.2022 | 21.06.2022 | 7.3.2023 | ||
12240130 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Martin Bodiš | 119,70 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240129 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Szalay | 93,16 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240096 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 98,43 vrátane DPH |
O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240063 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay 22022 | 73,21 vrátane DPH |
O | 24.3.2022 | 24.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240033 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 45,28 vrátane DPH |
O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240153 | Fórum riaditeľov CDR |
37906607 | školenie Buričanová, Marekovičová, Mašánová | 135,00 vrátane DPH |
O | 09.6.2022 | 09.06.2022 | 7.3.2023 | |
12240152 | Fórum riaditeľov CDR |
37906607 | školenie Krchňáková, Kukučková, Lužák | 282,00 vrátane DPH |
O | 09.6.2022 | 09.06.2022 | 7.3.2023 | |
12240153 | Fórum riaditeľov CDR |
37906607 | školenie Buričanová, Marekovičová, Mašánová | 135,00 vrátane DPH |
O | 09.6.2022 | 09.06.2022 | 7.3.2023 | |
12240152 | Fórum riaditeľov CDR |
37906607 | školenie Krchňáková, Kukučková, Lužák | 282,00 vrátane DPH |
O | 09.6.2022 | 09.06.2022 | 7.3.2023 | |
12240286 | Ing. ERICH SEEMANN - FLORA EXO |
37561391 | kvety | 35,23 vrátane DPH |
04.10.2022 | 04.10.2022 | 7.3.2023 | ||
12240286 | Ing. ERICH SEEMANN - FLORA EXO |
37561391 | kvety | 35,23 vrátane DPH |
04.10.2022 | 04.10.2022 | 7.3.2023 | ||
12240331 | Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 | darčekový balíček | 87,00 vrátane DPH |
08.12.2022 | 08.12.2022 | 7.3.2023 | ||
12240331 | Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 | darčekový balíček | 87,00 vrátane DPH |
08.12.2022 | 08.12.2022 | 7.3.2023 | ||
12240016 | REVISE a.s. |
36591581 | TASKI aero kĺzavá hubica | 45,54 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
12240016 | REVISE a.s. |
36591581 | TASKI aero kĺzavá hubica | 45,54 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
12240041 | S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. |
36563978 | odtah vozidla KIA | 57,12 vrátane DPH |
O | 03.3.2022 | 03.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240041 | S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. |
36563978 | odtah vozidla KIA | 57,12 vrátane DPH |
O | 03.3.2022 | 03.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240300 | Aglo Snina s.r.o. |
36496871 | darčekové tašky | 40,66 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240300 | Aglo Snina s.r.o. |
36496871 | darčekové tašky | 40,66 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240137 | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 | doména Trnava | 8,39 vrátane DPH |
O | 30.5.2022 | 30.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240137 | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 | doména Trnava | 8,39 vrátane DPH |
O | 30.5.2022 | 30.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240315 | UNICAR, s.r.o. |
36409022 | nákup OA C3 FEEL PURETECH | 14364,00 vrátane DPH |
Z | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240315 | UNICAR, s.r.o. |
36409022 | nákup OA C3 FEEL PURETECH | 14364,00 vrátane DPH |
Z | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240037 | EDOS-PEM, s. r. o. |
36287229 | školenie Alena Marekovičová | 79,00 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240037 | EDOS-PEM, s. r. o. |
36287229 | školenie Alena Marekovičová | 79,00 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240143 | Ignis Dekor, s.r.o. |
36278777 | sviečky, košielky, krst | 135,00 vrátane DPH |
23.6.2022 | 23.06.2022 | 7.3.2023 | ||
12240143 | Ignis Dekor, s.r.o. |
36278777 | sviečky, košielky, krst | 135,00 vrátane DPH |
23.6.2022 | 23.06.2022 | 7.3.2023 | ||
12240333 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 567,00 vrátane DPH |
08.12.2022 | 08.12.2022 | 7.3.2023 | ||
12240309 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 172,00 vrátane DPH |
07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240280 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 428,00 vrátane DPH |
20.10.2022 | 20.10.2022 | 7.3.2023 | ||
12240206 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 158,00 vrátane DPH |
26.7.2022 | 26.07.2022 | 7.3.2023 | ||
12240185 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | oprava tlačiarne Canon ir 1435 | 144,00 vrátane DPH |
11.7.2022 | 11.07.2022 | 7.3.2023 | ||
12240157 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | oprava tlačiarne CANON | 75,00 vrátane DPH |
O | 09.6.2022 | 09.06.2022 | 7.3.2023 | |
12240138 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 107,00 vrátane DPH |
O | 30.5.2022 | 30.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240101 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | oprava tlačiarne | 108,00 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240088 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 187,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240055 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 174,00 vrátane DPH |
O | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 |