![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240299 | BEGAM, spol.s.r.o. |
31442242 | servis PEUGEOT TT719IJ | 425,55 vrátane DPH |
10.11.2022 | 10.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240299 | BEGAM, spol.s.r.o. 31442242 |
00000000 | 425.55 | O bez DPH |
10/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240300 | Aglo Snina s.r.o. |
36496871 | darčekové tašky | 40,66 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240300 | Aglo Snina s.r.o. |
36496871 | darčekové tašky | 40,66 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240300 | Aglo Snina s.r.o. 36496871 |
00000000 | 40.66 | O bez DPH |
29/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240301 | Marek Gažo - NEROB STAV |
41150805 | oprava kúrenia a vhodových dverí | 528,00 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240301 | Marek Gažo - NEROB STAV |
41150805 | oprava kúrenia a vhodových dverí | 528,00 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240301 | Marek Gažo - NEROB STAV 41150805 |
00000000 | 528.00 | O bez DPH |
29/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240302 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia Ďurigová, Novák | 102,00 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240302 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia Ďurigová, Novák | 102,00 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240302 | Úsmev ako dar 17316537 |
00000000 | 102.00 | O bez DPH |
29/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240303 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia Holická, Dominová | 153,00 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240303 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia Holická, Dominová | 153,00 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240303 | Úsmev ako dar 17316537 |
00000000 | 153.00 | O bez DPH |
29/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240304 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami reči | 45,26 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240304 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami reči | 45,26 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240304 | Dr. Josef Raabe 35908718 |
00000000 | 45.26 | O bez DPH |
29/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240305 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika PO | 141,60 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240305 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika PO | 141,60 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240305 | PEMAX - TRNAVA s.r.o 51908204 |
00000000 | 141.60 | O bez DPH |
29/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240306 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
31387454 | nákup VT 03KOHO | 1049,16 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240306 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
31387454 | nákup VT 03KOHO | 1049,16 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240306 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. 31387454 |
00000000 | 1049.16 | O bez DPH |
29/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240307 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | servis KIA TT589HB | 393,49 vrátane DPH |
Z | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240307 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | servis KIA TT589HB | 393,49 vrátane DPH |
Z | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240307 | AUTO VOJTO, s. r. o. 46327045 |
00000000 | 393.49 | Z bez DPH |
07/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240308 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | skupinová, individuálna supervízia | 346,00 vrátane DPH |
07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240308 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | skupinová, individuálna supervízia | 346,00 vrátane DPH |
07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240308 | Mgr. Peter Kollárovič 41261097 |
00000000 | 346.00 | O bez DPH |
07/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240309 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 172,00 vrátane DPH |
07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240309 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 172,00 vrátane DPH |
07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | ||
12240309 | INTO Slovakia, s.r.o. 36276316 |
00000000 | 172.00 | O bez DPH |
07/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240310 | MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 | záloha teplo 112022 | 1680,00 vrátane DPH |
Z | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240310 | MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 | záloha teplo 112022 | 1680,00 vrátane DPH |
Z | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240310 | MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 |
00000000 | 1680.00 | Z bez DPH |
07/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240311 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | záloha elektrina 112022 | 398,00 vrátane DPH |
Z | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240311 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | záloha elektrina 112022 | 398,00 vrátane DPH |
Z | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240311 | Stredoslovenská energetika, a. 51865467 |
00000000 | 398.00 | Z bez DPH |
07/11/2022 | 7.3.2023 | |||
12240312 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | záloha elektrina 112022 | 50,00 vrátane DPH |
Z | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | |
12240312 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | záloha elektrina 112022 | 50,00 vrátane DPH |
Z | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 |