Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240028 | Reedukačné centrum Sološnica 500798 |
00000000 | 25.32 | O bez DPH |
11/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240029 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | oprava KIA | 183,38 vrátane DPH |
Z | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240029 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | oprava KIA | 183,38 vrátane DPH |
Z | O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |
12240029 | AUTO VOJTO, s. r. o. 46327045 |
00000000 | 183.38 | Z bez DPH |
11/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240030 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | telefónne poplatky Orange | 407,80 vrátane DPH |
Z | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240030 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | telefónne poplatky Orange | 407,80 vrátane DPH |
Z | O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |
12240030 | Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
00000000 | 407.80 | Z bez DPH |
11/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240031 | OZ Nervuška - ARTE |
50335944 | školenie Nikol Deáková | 25,00 vrátane DPH |
O | 25.2.2022 | 25.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240031 | OZ Nervuška - ARTE |
50335944 | školenie Nikol Deáková | 25,00 vrátane DPH |
O | 25.2.2022 | 25.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240031 | OZ Nervuška - ARTE 50335944 |
00000000 | 25.00 | O bez DPH |
25/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240032 | Jambor Ľuboš |
30711436 | odborná prehliadka, skúšky | 228,00 vrátane DPH |
O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240032 | Jambor Ľuboš |
30711436 | odborná prehliadka, skúšky | 228,00 vrátane DPH |
O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240032 | Jambor Ľuboš 30711436 |
00000000 | 228.00 | O bez DPH |
18/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240033 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 45,28 vrátane DPH |
O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240033 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 45,28 vrátane DPH |
O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240033 | Poľný kesov liečebné stredisko 400084 |
00000000 | 45.28 | O bez DPH |
18/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240035 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240035 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 |
12240035 | Stredoslovenská energetika, a. 51865467 |
00000000 | 49.94 | Z bez DPH |
18/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240036 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240036 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 |
12240036 | Stredoslovenská energetika, a. 51865467 |
00000000 | 49.94 | Z bez DPH |
18/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240037 | EDOS-PEM, s. r. o. |
36287229 | školenie Alena Marekovičová | 79,00 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240037 | EDOS-PEM, s. r. o. |
36287229 | školenie Alena Marekovičová | 79,00 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240037 | EDOS-PEM, s. r. o. 36287229 |
00000000 | 79.00 | O bez DPH |
24/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240038 | Mental Care s.r.o. |
50925075 | psychodiagnostika Marek Salay | 60,00 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240038 | Mental Care s.r.o. |
50925075 | psychodiagnostika Marek Salay | 60,00 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240038 | Mental Care s.r.o. 50925075 |
00000000 | 60.00 | O bez DPH |
24/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240039 | Úsmev ako dar |
17316537 | školenie Martina Kukučková, Martina Čaplová | 180,00 vrátane DPH |
O | 28.2.2022 | 28.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240039 | Úsmev ako dar |
17316537 | školenie Martina Kukučková, Martina Čaplová | 180,00 vrátane DPH |
O | 28.2.2022 | 28.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240039 | Úsmev ako dar 17316537 |
00000000 | 180.00 | O bez DPH |
28/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240040 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 22022 | 1082,72 vrátane DPH |
Z | 28.2.2022 | 28.02.2022 | 7.3.2023 | |
12240040 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 22022 | 1082,72 vrátane DPH |
Z | O | 28.2.2022 | 28.02.2022 | 7.3.2023 |
12240040 | GGFS, s. r. o. 47079690 |
00000000 | 1082.72 | Z bez DPH |
28/2/2022 | 7.3.2023 | |||
12240041 | S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. |
36563978 | odtah vozidla KIA | 57,12 vrátane DPH |
O | 03.3.2022 | 03.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240041 | S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. |
36563978 | odtah vozidla KIA | 57,12 vrátane DPH |
O | 03.3.2022 | 03.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240041 | S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. 36563978 |
00000000 | 57.12 | O bez DPH |
03/3/2022 | 7.3.2023 | |||
12240042 | Úsmev ako dar |
17316537 | online konferencia vychovávatelia | 160,00 vrátane DPH |
O | 03.3.2022 | 03.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240042 | Úsmev ako dar |
17316537 | online konferencia vychovávatelia | 160,00 vrátane DPH |
O | 03.3.2022 | 03.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240042 | Úsmev ako dar 17316537 |
00000000 | 160.00 | O bez DPH |
03/3/2022 | 7.3.2023 |