Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240132 | GEMKO-TEKO, spol. s.r.o. |
36021717 | medzinárodná konferencia | 744,00 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240131 | Úsmev ako dar |
17316537 | strava deti | 63,00 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240130 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Martin Bodiš | 119,70 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240129 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Szalay | 93,16 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240128 | JUEL, s.r.o. |
36235334 | farby na malovanie | 464,18 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240127 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | vyúčtovanie plynu 52022 | 9,94 vrátane DPH |
Z | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240126 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie tepla 42022 | 270,61 vrátane DPH |
Z | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240125 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 42022 | 412,01 vrátane DPH |
Z | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240124 | Inklucentrum - Centrum inkluzí |
52565301 | školenie Martina Krchňáková | 30,00 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240123 | BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 | školenie Martina Krchňáková | 48,00 vrátane DPH |
O | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240140 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | tankovanie PHM 42022 | 209,25 vrátane DPH |
Z | 17.5.2022 | 17.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240118 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina záloha 52022 | 50,00 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240117 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina záloha 52022 | 50,00 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240116 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana majetku | 18,26 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
32200063 | Uhrík a Uhríková |
prenájom bytu MD 52022 | 490,00 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | ||
32200062 | Alexandra Neštická |
prenájom bytu MD 52022 | 600,00 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | ||
12240115 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | výmena čelného skla Peugeot | 216,27 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240114 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | prezutie KIA, Peugeot, Fabia, Dacia | 87,50 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240113 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | údržba KIA | 79,01 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240121 | MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 | teplo záloha 52022 | 1510,00 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240120 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina záloha 52022 | 398,00 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240109 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
359500226 | záhradná lavička 240 cm | 322,60 vrátane DPH |
O | 04.5.2022 | 04.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240108 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava | 1752,09 vrátane DPH |
Z | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240104 | JETAB, s.r.o. |
54370019 | zabezpečenie znaleckého posudku | 224,00 vrátane DPH |
O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240103 | Marek Gažo - NEROB STAV |
41150805 | dvere na skupinách | 5928,00 vrátane DPH |
O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240102 | Zuzana Kováčiková |
41431561 | vonkajšie žalúzie | 4930,00 vrátane DPH |
O | 28.4.2022 | 28.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240107 | LUKA TOM, s.r.o. |
54155703 | parková lavička | 558,00 vrátane DPH |
O | 27.4.2022 | 27.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240101 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | oprava tlačiarne | 108,00 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240100 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami | 78,05 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240106 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240105 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilné telefóny | 183,05 vrátane DPH |
Z | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240099 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail štandard | 4,08 vrátane DPH |
Z | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240098 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 907,20 vrátane DPH |
Z | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240096 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 98,43 vrátane DPH |
O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240095 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240088 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 187,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240087 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika | 141,60 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240094 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240093 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 498,39 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240092 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | teplo 32022 vyúčtovanie | 232,82 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |