
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240084 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš 32022 | 123,69 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240084 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš 32022 | 123,69 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240084 | Reedukačné centrum Čerenčany 163333 |
00000000 | 123.69 | O bez DPH |
12/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240085 | Inšpirácia s.r.o. |
52120554 | školenie | 66,00 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240085 | Inšpirácia s.r.o. |
52120554 | školenie | 66,00 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240085 | Inšpirácia s.r.o. 52120554 |
00000000 | 66.00 | O bez DPH |
12/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240086 | RIMI-SK, |
35763329 | poplatok za poskytnutie doplnkovej služby | 26,28 vrátane DPH |
Z | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240086 | RIMI-SK, |
35763329 | poplatok za poskytnutie doplnkovej služby | 26,28 vrátane DPH |
Z | O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 |
12240086 | RIMI-SK, 35763329 |
00000000 | 26.28 | Z bez DPH |
12/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240087 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika | 141,60 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240087 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika | 141,60 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240087 | PEMAX - TRNAVA s.r.o 51908204 |
00000000 | 141.60 | O bez DPH |
14/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240088 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 187,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240088 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 187,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240088 | INTO Slovakia, s.r.o. 36276316 |
00000000 | 187.00 | O bez DPH |
14/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240089 | Kooperatíva Vienna Insurance G |
00585441 | zákonné poistenie Fabia | 125,36 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240089 | Kooperatíva Vienna Insurance G |
00585441 | zákonné poistenie Fabia | 125,36 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 |
12240089 | Kooperatíva Vienna Insurance G 585441 |
00000000 | 125.36 | Z bez DPH |
07/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240090 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 | mesačný poplatok | 10,76 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240090 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 | mesačný poplatok | 10,76 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240090 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. 31645976 |
00000000 | 10.76 | Z bez DPH |
14/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240091 | Úsmev ako dar |
17316537 | školenie | 159,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240091 | Úsmev ako dar |
17316537 | školenie | 159,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240091 | Úsmev ako dar 17316537 |
00000000 | 159.00 | O bez DPH |
14/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240092 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | teplo 32022 vyúčtovanie | 232,82 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240092 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | teplo 32022 vyúčtovanie | 232,82 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240092 | Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 |
00000000 | 232.82 | Z bez DPH |
14/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240093 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 498,39 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240093 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 498,39 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240093 | Stredoslovenská energetika, a. 51865467 |
00000000 | 498.39 | Z bez DPH |
14/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240094 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240094 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240094 | Stredoslovenská energetika, a. 51865467 |
00000000 | 49.94 | Z bez DPH |
14/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240095 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240095 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240095 | Stredoslovenská energetika, a. 51865467 |
00000000 | 49.94 | Z bez DPH |
14/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240096 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 98,43 vrátane DPH |
O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240096 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 98,43 vrátane DPH |
O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240096 | Poľný kesov liečebné stredisko 400084 |
00000000 | 98.43 | O bez DPH |
21/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240098 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 907,20 vrátane DPH |
Z | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 |