![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240098 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 907,20 vrátane DPH |
Z | O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 |
12240098 | Trnavská vodárenska spoločnosť 36252484 |
00000000 | 907.20 | Z bez DPH |
21/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240099 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail štandard | 4,08 vrátane DPH |
Z | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240099 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail štandard | 4,08 vrátane DPH |
Z | O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 |
12240099 | Slovanet, a.s. 35954612 |
00000000 | 4.08 | Z bez DPH |
21/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240100 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami | 78,05 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240100 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami | 78,05 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240100 | Dr. Josef Raabe 35908718 |
00000000 | 78.05 | O bez DPH |
25/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240101 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | oprava tlačiarne | 108,00 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240101 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | oprava tlačiarne | 108,00 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240101 | INTO Slovakia, s.r.o. 36276316 |
00000000 | 108.00 | O bez DPH |
25/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240102 | Zuzana Kováčiková |
41431561 | vonkajšie žalúzie | 4930,00 vrátane DPH |
O | 28.4.2022 | 28.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240102 | Zuzana Kováčiková |
41431561 | vonkajšie žalúzie | 4930,00 vrátane DPH |
O | 28.4.2022 | 28.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240102 | Zuzana Kováčiková 41431561 |
00000000 | 4930.00 | O bez DPH |
28/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240103 | Marek Gažo - NEROB STAV |
41150805 | dvere na skupinách | 5928,00 vrátane DPH |
O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240103 | Marek Gažo - NEROB STAV |
41150805 | dvere na skupinách | 5928,00 vrátane DPH |
O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240103 | Marek Gažo - NEROB STAV 41150805 |
00000000 | 5928.00 | O bez DPH |
29/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240104 | JETAB, s.r.o. |
54370019 | zabezpečenie znaleckého posudku | 224,00 vrátane DPH |
O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240104 | JETAB, s.r.o. |
54370019 | zabezpečenie znaleckého posudku | 224,00 vrátane DPH |
O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240104 | JETAB, s.r.o. 54370019 |
00000000 | 224.00 | O bez DPH |
29/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240105 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilné telefóny | 183,05 vrátane DPH |
Z | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240105 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilné telefóny | 183,05 vrátane DPH |
Z | O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 |
12240105 | Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
00000000 | 183.05 | Z bez DPH |
22/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240106 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240106 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240106 | Slovak Telekom, a. s. 35763469 |
00000000 | 18.67 | O bez DPH |
22/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240107 | LUKA TOM, s.r.o. |
54155703 | parková lavička | 558,00 vrátane DPH |
O | 27.4.2022 | 27.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240107 | LUKA TOM, s.r.o. |
54155703 | parková lavička | 558,00 vrátane DPH |
O | 27.4.2022 | 27.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240107 | LUKA TOM, s.r.o. 54155703 |
00000000 | 558.00 | O bez DPH |
27/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240108 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava | 1752,09 vrátane DPH |
Z | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240108 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava | 1752,09 vrátane DPH |
Z | O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 |
12240108 | GGFS, s. r. o. 47079690 |
00000000 | 1752.09 | Z bez DPH |
29/4/2022 | 7.3.2023 | |||
12240109 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
359500226 | záhradná lavička 240 cm | 322,60 vrátane DPH |
O | 04.5.2022 | 04.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240109 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
359500226 | záhradná lavička 240 cm | 322,60 vrátane DPH |
O | 04.5.2022 | 04.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240109 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. 359500226 |
00000000 | 322.60 | O bez DPH |
04/5/2022 | 7.3.2023 | |||
12240110 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | telekomunikačné služby | 20,12 vrátane DPH |
O | 24.5.2022 | 24.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240110 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | telekomunikačné služby | 20,12 vrátane DPH |
O | 24.5.2022 | 24.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240110 | Slovak Telekom, a. s. 35763469 |
00000000 | 20.12 | O bez DPH |
24/5/2022 | 7.3.2023 | |||
12240111 | KVETINÁRSTVO BABIČKA |
46300139 | materiál do záhrady | 588,00 vrátane DPH |
O | 30.5.2022 | 30.05.2022 | 7.3.2023 | |
12240111 | KVETINÁRSTVO BABIČKA |
46300139 | materiál do záhrady | 588,00 vrátane DPH |
O | 30.5.2022 | 30.05.2022 | 7.3.2023 |