Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
181 0,00 kB |
Kooperativa | 44,46 | 25.09.2011 | príkaz na úhradu |
180 0,00 kB |
Školská jedáleň | 153,80 | 19.09.2011 | príkaz na úhradu |
179 0,00 kB |
Oprava hasiacich prístrojov | 181,32 | 26.09.2011 | príkaz na úhradu |
178 0,00 kB |
Dodávka elektrickej energie | 34,45 € | 16.09.2011 | príkaz na úhradu |
177 0,00 kB |
Dodávka elektrickej energie | 760,26 | 16.09.2011 | príkaz na úhradu |
176 0,00 kB |
Výkon pracovnej zdravotnej služby | 35,00 € | 16.09.2011 | príkaz na úhradu |
175 0,00 kB |
Stravné lístky | 912,00 € | 16.09.2011 | príkaz na úhradu |
174 0,00 kB |
Dodávka plynu | 683,33 € | 16.09.2011 | príkaz na úhradu |
173 0,00 kB |
Telekomunikačné služby - T-Com | 44,96 € | 16.09.2011 | príkaz na úhradu |
172 0,00 kB |
Nákup potravín - Ryba s.r.o. | 141,11 € | 14.09.2011 | príkaz na úhradu |
171 0,00 kB |
nákup potravín | 505,07 € | 14.09.2011 | príkaz na úhradu |
170 0,00 kB |
nákup potravín | 35,60 € | 09.09.2011 | príkaz na úhradu |
169 0,00 kB |
Servis výťahov za obdobie 08/2011 | 17,79 € | 14.09.2011 | príkaz na úhradu |
168 0,00 kB |
INPP školský program z 19.9.2011 | 189,00 € | 09.09.2011 | príkaz na úhradu |
167 0,00 kB |
čistenie kobercov a sedačiek v priestoroch DeD | 205,00 € | 20.09.2011 | príkaz na úhradu |
166 0,00 kB |
čistenie kobercov a sedačiek v priestoroch DeD | 66,00 € | 20.09.2011 | príkaz na úhradu |
165 0,00 kB |
letný prázdninový pobyt detí/RZ Havranovo | 5220,00€ | 30.08.2011 | príkaz na úhradu |
165 0,00 kB |
letný prázdninový pobyt detí/RZ Havranovo | 1850,00€ | 30.08.2011 | príkaz na úhradu |
164 0,00 kB |
nákup potravín | 57,71€ | 19.08.2011 | príkaz na úhradu |
152 0,00 kB |
nákup potravín | 69,19€ | 15.08.2011 | príkaz na úhradu |
150 0,00 kB |
nákup potravín | 200,35€ | 12.08.2011 | príkaz na úhradu |
149 0,00 kB |
nákup potravín | 1290,37€ | 12.08.2011 | príkaz na úhradu |
151 0,00 kB |
nákup potravín | 25,14€ | 12.08.2011 | príkaz na úhradu |
153 0,00 kB |
oprava lavičkového kolotoča pre deti | 185,83€ | 10.08.2011 | príkaz na úhradu |
145 0,00 kB |
medzinárodný letný tábor mládeže/Nemecko | 459,78€ | 12.08.2011 | príkaz na úhradu |
144 0,00 kB |
nákup potravín | 10,69€ | 29.07.2011 | príkaz na úhradu |
143 0,00 kB |
servis osobného motorového vozidla Seat Alhambra | 340,01€ | 26.07.2011 | príkaz na úhradu |
138 0,00 kB |
nákup potravín | 69,49 € | príkaz na úhradu | 21.07.2011 |
137 0,00 kB |
letný prázdninový pobyt detí | 4200,00 € | 21.07.2011 | príkaz na úhradu |
123 0,00 kB |
nákup potravín | 855,47 € | 06.07.2011 | príkaz na úhradu |
125 0,00 kB |
potraviny | 82,05 € | 24.06.2011 | príkaz na úhradu |
124 0,00 kB |
potraviny | 250,36 € | 22.06.2011 | príkaz na úhradu |
113 0,00 kB |
potraviny | 390,51 | 14.06.2011 | príkaz na úhradu |
114 0,00 kB |
potraviny | 79,54 | 21.06.2011 | príkaz na úhradu |
2011/077 0,00 kB |
Revízia komínov a dymovodov | 41,00 [$€-1] | ||
9321009824 0,00 kB |
potraviny | 65,70 [$€-1] | ||
78410380 0,00 kB |
potraviny | 308,37 [$€-1] | ||
0,00 kB |
potraviny | 76,97 [$€-1] | ||
FV110052 0,00 kB |
potraviny | 404,59 [$€-1] | ||
9321008295 0,00 kB |
potraviny | 90,75 [$€-1] |