Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240705 | NÁBYTOK Halász D. Streda, Muzejná |
Koberce a záclony pre DS a VM | 917.- vrátane DPH |
37/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240699 | NÁBYTOK Halász Šaľa, Nitrianska 1750/51 |
11705671 | kancelárske stoličky 4 ks pre DS a sedacie súpr. rohové 3 ks pre VM | 2 058.- vrátane DPH |
36/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240703 | MOMENT GROUP s.r.o Galanta , Esterházyovcov 464 |
36227102 | nábytok pre PR | 110.- vrátane DPH |
39/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240311 | Mesto Veľlý Meder Veľký Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za II.Q. 2012 | 227,60 bez DPH |
zmluva | 28.05.2012 | 06.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240602 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné za IV. Q 2012 | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 31.10.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240397 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné na III. Q 2012 | 227,60 bez DPH |
áno | 18.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240312 | Mesto Veľký Meder Veľlá meder,Komárňaská 207/9 |
00305332 | daň z nehnuteľnosti na rok 2012 | 202,32 bez DPH |
rozhodnutie | 04.06.2012 | 06.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240266 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, |
00305332 | za komunálny odpad -VM -na rok 2012 | 1944,80 bez DPH |
Oznámenie o výške miestneho popl. | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240100 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné za I. Q/2012 | 227,60 bez DPH |
06.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240371 | Mesto Šamorín Šamorín, Hlavná 37 |
00305723 | znečisťovanie ovzdušia | 16,59 bez DPH |
09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 | ||
11240116 | Mesto Šamorín Šamorín, Hlavná 37 |
00305723 | Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 262,08 bez DPH |
15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | ||
11240140 | Mesto Dunajská Streda Dunajská Streda, Hlavná 50/16 |
miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 1201,20 bez DPH |
Oznámenie o určení výšky | 21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240421 | Mediatel spol. s.r.o Bratislava, Miletičova 21 |
35859415 | poplatok za inzerc. org. v Zlatých stránkach | 150.- vrátane DPH |
07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | ||
11240136 | MANO-GAZ s.r.o Nitra, Dlhá ul. 36 |
45245401 | Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu, plynovej kotolne na pracovisku V. Meder | 510,96 vrátane DPH |
27.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240115 | MANO-GAZ s.r.o Nitra, Dlhá ul. 36 |
45245401 | Odborná prehliadka nízkotl. teplovodnej kotolne. Prehliadka tlak. nádob stabilných, prehliadka kotlov V. triedy | 810,24 vrátane DPH |
6/2012 | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240670 | MAGNA E.A.s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240697 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012 | 1 583,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240669 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240545 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.enrg. pre VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240475 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energiu pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240423 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
03574365 | záloha el.energ. na august DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240381 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na júl DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240082 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na febr. prec. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240606 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240605 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluvao dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240544 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240476 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beetovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. -VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240424 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na august -Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240383 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt za I. polrok 2010-DS | 205,50 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240380 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | za el.energ. na júl VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240322 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240265 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240208 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240149 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 |
357435685 | záloha na el. energ. V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240148 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el. erg. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240094 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
357435685 | el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240075 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M | 24,74 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240074 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I. | 476,60 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 |