Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240182 | EDENRED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2640,00 bez DPH |
zmlulva o dodávke | 29.3.2012 | 02.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240181 | Inštitút pre verejnú správu Bratislavam, Trnavského 1/a |
00151858 | účastnícky poplatok na odborný seminár | 36,49 bez DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240180 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia | 263.- bez DPH |
Dohoda - ročná | 22.3.2012 | 27.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240177 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiál | 476,83 vrátane DPH |
zmkluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240176 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | stravné | 60,96 bez DPH |
07.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240175 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. a internet D.Streda a V. Meder | 125,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 8.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240174 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 50,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 8.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240173 | Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vočné, stočné D.Streda | 79,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240172 | Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín | 56,47 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240171 | Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné VM | 496,85 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240170 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava, Štefanovičova 4 |
havarijné poisť. ŠKODA FÁBIA | 71,97 bez DPH |
13.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240169 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | stravné | 77,14 bez DPH |
19.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240168 | ŠJ D.Streda, Komenského 1219/1 |
stravné | 43,43 bez DPH |
19.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240167 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
ubytovanie | 38.- bez DPH |
06.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240166 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
stravné | 54,15 bez DPH |
06.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240165 | ŠJ pri ZŠ D.Streda, Smetanov háj286/9 |
stravné febr.-marec/2012 | 54,01 bez DPH |
19.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240178 | Teploservis Bratislava, Bulíkova 11 |
13957597 | servisná prehliadka horákov | 431.- bez DPH |
11/2012 | 19.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240179 | Prôčka Rastislav Žiar n/H, ulica SNP |
nájomné z projektu HD | 500 bez DPH |
zmluva o dodávke | 18.3.2012 | 21.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240164 | Slovenská pošta B.Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | predplatné na II.Q 2012- SME | 40,80 vrátane DPH |
14.3.2012 | 19.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240163 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | za pobyt | 75,11 bez DPH |
13.3.2012 | 19.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240162 | Inštitút pre psychot. a sociolog. Bratislava |
konferečný poplatok | 198.- bez DPH |
15.3.2012 | 19.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240161 | KONICA MINOLTA spol.l s.r.o Bratislava, Černyševská 10 |
31338551 | oprava rozmnožovača (VM) | 43,80 vrátane DPH |
8/2012 | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240160 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha -plyn V.Meder | 5243 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240159 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovská 13 |
35945249 | prac. zdrav. služba febr./2012 | 111,49 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240158 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240157 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36236547 | internet Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240156 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | ubytovanie | 9,24 bez DPH |
12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240154 | ŠJ pri MŠ V. Meder, Železničná 7 |
stravné | 14,56 bez DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240153 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
396677281 | záloha el. energ. Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240152 | UPC Bratislava, P.O. Box 111 |
23716367 | KTV D.Streda | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240151 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha plyn D.Streda | 1159.- vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240150 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha na plyn Šamorín | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240149 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 |
357435685 | záloha na el. energ. V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240148 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el. erg. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240147 | Nagy Ľudovit - LALYOS Dun.Streda, Kukučinova 480/10 |
11866322 | Servis a montáž | 15.- bez DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240146 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre pracovisko V. Meder | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240145 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovská 13 |
35945249 | Prac.zdrav.služba za január/2012 | 111,49 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 9.2.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240144 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | dodávka tonerov | 261,36 vrátane DPH |
9/2012 | 29.2.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240143 | ŠJ pri ZŠ Komenského Veľký Meder, nám. B.Bartóka |
stravné na február | 208,28 bez DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240142 | Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra Mlyny- Staré grunty 36 |
00397865 | ubytovanie na jan.-jún 2012 | 446,10 bez DPH |
27.2.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 |