Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240139 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na marec | 99,48 bez DPH |
21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240138 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na marec | 30,58 bez DPH |
21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240137 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na marec | 59,75 bez DPH |
21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240136 | MANO-GAZ s.r.o Nitra, Dlhá ul. 36 |
45245401 | Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu, plynovej kotolne na pracovisku V. Meder | 510,96 vrátane DPH |
27.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240135 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | Vyučtovanie predplatného na rok 2011 Z.z. SR | 49,73 vrátane DPH |
21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240134 | SOŠ drevárska Bratislava, Pavlovičova |
ubytovanie | 18.- bez DPH |
29.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240120 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky | 2428,80 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 29.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240119 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | Nákup PHL a dr. všeob. materialu s kartou | 608,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240118 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | PZP na služobné vozidlá a na príves 4.3.2012-3.3.2013 | 120,65 bez DPH |
Zmluva o poistení | 16.2.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240117 | Kooperatíva poisťovňa a.s Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | Havarijné pistenie služ. úžitkového vozidla | 245,91 bez DPH |
Zmluva o poistení | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240116 | Mesto Šamorín Šamorín, Hlavná 37 |
00305723 | Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 262,08 bez DPH |
15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | ||
11240115 | MANO-GAZ s.r.o Nitra, Dlhá ul. 36 |
45245401 | Odborná prehliadka nízkotl. teplovodnej kotolne. Prehliadka tlak. nádob stabilných, prehliadka kotlov V. triedy | 810,24 vrátane DPH |
6/2012 | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240114 | HASLEX - Miroslav Lešťan Levice, Kpt.Nálepku 22 |
30004055 | Kontrola prenosných HP, nástenných hydrantov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hhydrantových hadíc. Oprava a tlak. skúška HP práškový, snehový,vodný | 366,48 vrátane DPH |
4/2012 | 06.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240113 | Školská kuchyňa D.Streda, Komenského 1219/1 |
strava | 30,30 bez DPH |
zmluva o dodávke | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | ||
11240112 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok a internet DS A VM | 141,07 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240111 | T-Com Bratislavaa, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 38,21 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240110 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava | 82,46 bez DPH |
21.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | ||
11240109 | ZSE Braatislava, Čulenova 96 |
36677281 | el.energ.- záloha 2/12 Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 21.2.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240108 | ŠJ pri ZŠ D.Streda, Smetanov háj 286/9 |
stravné | 35,84 bez DPH |
21.2.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |||
11240107 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovisnká 1 |
31750338 | stravné | 38,85 bez DPH |
16.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240106 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | mesačný poplatok za prevádzku MRI na serveri | 4,18 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240105 | Juraj PAXIÁN Veľký Meder, Dunajská 1362/30 |
303371392 | maliarske práce | 864,25 bez DPH |
č. 5/2012 | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240104 | ENIS - Eduard Nagy Královičové Kračany 130 |
37159712 | za výpočet poplatku za znečisť. ovzdušia pre VM | 90.- bez DPH |
15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240103 | SOŠ- polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
ubytovanie | 38.- bez DPH |
13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |||
11240102 | SOŠ- polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
stravné | 72,20 bez DPH |
13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |||
11240101 | DSS ROSA Bratislava, Dúbravská cesta 1 |
drobné š výdavky na čisť. a hyg. potreby | 20.- bez DPH |
13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |||
11240100 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné za I. Q/2012 | 227,60 bez DPH |
06.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240099 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné jan./12- V.Meder | 632,35 vrátane DPH |
zmluva ao dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240098 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné jan/12-Dun.Streda | 61,62 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240097 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné - jan/12 Šamorín | 47,42 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240096 | Zomborský Roman Bc Lwevice, 29.augusta 33 |
40926745 | za slsužby BOZP I.Q/12 | 90 bez DPH |
zmluva o dodávke | 06.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240095 | SOFTIP a.s. Bratislava, Gaalvaniho 7/D |
36785512 | za vzdialený prístup Profit | 42.- vrátane DPH |
13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240094 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
357435685 | el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240093 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na febr. VM | 5243.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 01.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240092 | RealNet s.r.o Dun. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | intrnet pre Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240091 | RealNet s.r.o Dun.Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240090 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | stravné | 48,20 bez DPH |
07.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240089 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalváriou 941 |
00182257 | ubytovanaie | 15,18 bez DPH |
07.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240088 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet VM-febr./12 | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240087 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV febr./12-DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 |