Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240049 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el.monážne práce | 611.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 20.1.2012 | 24.01.2012 | 1.3.2012 | |
11240099 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné jan./12- V.Meder | 632,35 vrátane DPH |
zmluva ao dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240206 | SPP a.s Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za dod. plynu- Dun. Streda | 634.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240001 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | MRI navigácia | 637,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 20121101 | 11.1.2012 | 12.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240668 | EkoPro, s.r.o Trenčín, Brnianska 2 |
36738506 | meranie údajov o dodržaní určených emisných limitov (VM) | 648.- vrátane DPH |
03.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240347 | DinesrClub Slovakai s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | nákup PHM a údržbárskeho materiálu s kartou | 648,69 vrátane DPH |
07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | ||
11240350 | FIT möbel SK s.r.o Dunajská Streda, Jesenského 2 |
36823384 | poschodová posteľ 2 ks a skriňa pre PR | 649,81 vrátane DPH |
19/2012 | 19.06.2012 | 20.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240700 | FegaFors-František Auxt Rim. Sobota, Malohontská 49/3 |
30189306 | Lyžiarsky výlet pre 13 osôb (MRP) | 676.- vrátane DPH |
33/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240230 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- Veľký Meder | 677,52 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240323 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery do MINOLTA Magicolor 4690MF | 693,83 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 16/2012 | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 |
11240686 | PosTel s.r.o D. Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | náplne do tlačiarní a odpadová nádobka do multifinkčn. zariadenia | 720,20 vrátane DPH |
35/2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240674 | Patai&Kázmér D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov DS, VM a Samorín I-II | 742.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240553 | Bugár Tibor Veľký Meder, Lesná 1315/69 |
43515151 | oprava a údržba el. siete, výmena spínače a svietidlá, výroba a montáž mreží v budove VM | 745.- bez DPH |
Dohoda o poskyt. služieb | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240340 | Občianske združenie BUBLINA Bratislava, Cabanova 22 |
42186021 | strava pre 8 detí 6 x denne od 1.7- do 15.7.2012 | 748,80 bez DPH |
18/2012 | 12.6.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240478 | Balance Paris s.r.o Štúrovo, Družstevný rad 4 |
44799390 | poznávací pobyt pre 10 osôb z VM 20.8.-25.8.2012 (MRP) | 755.- vrátane DPH |
11.09.2012 | 13.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240115 | MANO-GAZ s.r.o Nitra, Dlhá ul. 36 |
45245401 | Odborná prehliadka nízkotl. teplovodnej kotolne. Prehliadka tlak. nádob stabilných, prehliadka kotlov V. triedy | 810,24 vrátane DPH |
6/2012 | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240105 | Juraj PAXIÁN Veľký Meder, Dunajská 1362/30 |
303371392 | maliarske práce | 864,25 bez DPH |
č. 5/2012 | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240705 | NÁBYTOK Halász D. Streda, Muzejná |
Koberce a záclony pre DS a VM | 917.- vrátane DPH |
37/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240698 | QBE Košice, Štúrova 27 |
36855472 | poistenie majetku | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240339 | Občianske združenie BUBLINA Bratislava, Cabanova 22 |
42186021 | ubytovanie 8 detí od 1.7 do 15.7.2012 | 970,80 bez DPH |
18/2012 | 12.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240670 | MAGNA E.A.s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240606 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240545 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.enrg. pre VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240476 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beetovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. -VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240424 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na august -Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240380 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | za el.energ. na júl VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240265 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240207 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el. energ. -V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240149 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 |
357435685 | záloha na el. energ. V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240082 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na febr. prec. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240030 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012 | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o doávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240708 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 994.- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240706 | BAŠO Daniel Galanta, Šafárikova 441/14 |
14134217 | bezpečnostné dvere DS-podkrovie | 995,29 vrátane DPH |
38/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240048 | PosAm spol. s.r.o Bratislava, Odborárska 21 |
31365078 | PC, tlačiareň a inštalácia (pre ŠP) | 1049,69 vrátane DPH |
1/2012 | 16.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240151 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha plyn D.Streda | 1159.- vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240016 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za dod. plynu 1/12, pracovisko D.Streda | 1195.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2012 | 05.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240140 | Mesto Dunajská Streda Dunajská Streda, Hlavná 50/16 |
miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 1201,20 bez DPH |
Oznámenie o určení výšky | 21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240470 | Juraj Paxián V. Meder, Dunajská 1362/30 |
30371392 | nátieračské práce(drevené aurookná) -pracovisko Šamorín | 1560.- bez DPH |
21/2012 | 04.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240266 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, |
00305332 | za komunálny odpad -VM -na rok 2012 | 1944,80 bez DPH |
Oznámenie o výške miestneho popl. | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 |