Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240328 | Občianske združenie BUBLINA Bratislava, Cabanova 22 |
42186021 | doprava detí na rekreáciu | 501,20 bez DPH |
18/2012 | 12.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240323 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery do MINOLTA Magicolor 4690MF | 693,83 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 16/2012 | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 |
11240473 | HOBBY - Németh s.r.o V. Meder, Želiarska 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 29,27 vrátane DPH |
15/2012- ročná objednávka | 04.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240228 | PosTel DS s.r.o Dun.Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | PC zostava a toner HP CB435A | cca 550.- vrátane DPH |
14/2012 | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240209 | Tibor Ládi-Tibik shop service Veľký Meder, Želiarská 435 |
14060884 | dod.autom. práčky | 255.- vrátane DPH |
13/2012 | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240178 | Teploservis Bratislava, Bulíkova 11 |
13957597 | servisná prehliadka horákov | 431.- bez DPH |
11/2012 | 19.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240225 | PERGAMON spol.s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 26.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240224 | PERGAMON spol s.r.o Brataislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 14.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240048 | PosAm spol. s.r.o Bratislava, Odborárska 21 |
31365078 | PC, tlačiareň a inštalácia (pre ŠP) | 1049,69 vrátane DPH |
1/2012 | 16.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240708 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 994.- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240702 | Bugár Tibor V. Meder, Lesná 1315/69 |
43515151 | el. nont. práce VM | 212.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240701 | L&L PC Service V. Meder, M. Corvina 1996/40 |
40024776 | Údržba ITza rok 2012, opravy PC vo VM | 152.- bez DPH |
18.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240698 | QBE Košice, Štúrova 27 |
36855472 | poistenie majetku | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240696 | Igor Slovan MUDr. Bratislava, Sklenárova 42 |
znalecky posudok | 308,48 bez DPH |
12.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |||
11240697 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012 | 1 583,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240695 | DinerClub Slovakia s.r.o Bratislava,Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL nákup s kartou | 310,21 bez DPH |
10.12.2012 | 07.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240694 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 34,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240693 | Sovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 74,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240692 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín I-II. | 31,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240691 | Západosl.vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné DS | 125,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240690 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné VM | 496,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240689 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha na plyn na dec. -VM | 5 243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.11.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240688 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín II. | 15.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240687 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240685 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na dec. DS | 1 190.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240684 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na dec. Šamorín I-II. | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240683 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 01.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240681 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj 286/9 |
za obedy na dec. a rež. náklady na sept.-dec. | 92,80 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. strvovania | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240680 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj 286/9 |
za obedy na dec. | 16,13 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. stravovania | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240679 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj 286/9 |
za obed na dec. | 16,13 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. stravovania | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240678 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj 286/9 |
obedy na dec. | 20,92 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. stravovania | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240677 | Pukancová Dana Mgr. Trnava, T.Tekela 23 |
41153928 | supervízia pre prof. rodičov | 100.- bez DPH |
10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240676 | Školská jedáleň D. Streda, Komenského 1219/1 |
za obedy na dec. | 11,11 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. stravovania | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240674 | Patai&Kázmér D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov DS, VM a Samorín I-II | 742.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240673 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyučt. plynu na nov. pre VM | 2 592,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240672 | JOB Consulting s.r.o Nitra, Štiavnická 20 |
36553689 | účastnícky poplatok za vzdelávanie - Nvelizácia Zákonníka príce | 20.- bez DPH |
07.12.2012 | 11.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240671 | Reedukčné centrum Sološnica 3 |
00500798 | za pobyt na nov. | 88,20 bez DPH |
05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240670 | MAGNA E.A.s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240669 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240668 | EkoPro, s.r.o Trenčín, Brnianska 2 |
36738506 | meranie údajov o dodržaní určených emisných limitov (VM) | 648.- vrátane DPH |
03.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 |