Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240051 | RealNet D.Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. -1/12 | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 27.1.2012 | 31.01.2012 | 1.3.2012 | |
11240052 | RealNet D.Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín II. -1/12 | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 27.1.2012 | 31.01.2012 | 1.3.2012 | |
11240068 | Plynotherm Okoč, Nám, 1. mája |
14063727 | tech. prehliadka bojlera, dodávka a výmena reg. plynu DS | 150,24 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240069 | Ringier Slovakia a.s Braatislava, Prievozská 14 |
predplatné časopisu Život/12- VM | 22,20 vrátane DPH |
1.2.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |||
11240070 | SOŠ drevárska Bratislava, Pavlovičova 3 |
ubytovanie 2/12 | 18 bez DPH |
1.2.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |||
11240071 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na febr. | 2590,50 bez DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240072 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha el.energ. na jan. Šamorín II. | 52,27 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240073 | Odborné učilište internátne Mojmírovce |
00515485 | preplatok strevného | -24,83 bez DPH |
1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | ||
11240074 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I. | 476,60 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240075 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M | 24,74 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240076 | HOBBY Németh s.r.o V.Meder, Želiarska 471/20A |
44852835 | údržbarsky material pre VM-1/12 | 85,42 vrátane DPH |
6.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | ||
11240077 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na mesiac febr. | 34,95 bez DPH |
1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | ||
11240078 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na febr. | 41,04 bez DPH |
1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | ||
11240079 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na febr. | 20,85 bez DPH |
1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | ||
11240080 | ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského V. Meder, B.Bartóka 20 |
stravné na január | 231,27 bez DPH |
6.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |||
11240081 | ŠJ pri MŠ V. Meder, Železničná 7 |
stravné na január | 16,80 bez DPH |
6.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |||
11240082 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na febr. prec. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240083 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn záloha na febr. prec. Šamorín | 368 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 01.02.2012 | 08.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240086 | EKAplast-Eva Kántorová Trhová Hradská 335 |
36895300 | obkladačské, elektroinšt. a inšt. práce | 325.- bez DPH |
09.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240087 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV febr./12-DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240088 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet VM-febr./12 | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240089 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalváriou 941 |
00182257 | ubytovanaie | 15,18 bez DPH |
07.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240090 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | stravné | 48,20 bez DPH |
07.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240091 | RealNet s.r.o Dun.Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240092 | RealNet s.r.o Dun. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | intrnet pre Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240093 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na febr. VM | 5243.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 01.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240094 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
357435685 | el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240095 | SOFTIP a.s. Bratislava, Gaalvaniho 7/D |
36785512 | za vzdialený prístup Profit | 42.- vrátane DPH |
13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240096 | Zomborský Roman Bc Lwevice, 29.augusta 33 |
40926745 | za slsužby BOZP I.Q/12 | 90 bez DPH |
zmluva o dodávke | 06.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240097 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné - jan/12 Šamorín | 47,42 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240098 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné jan/12-Dun.Streda | 61,62 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240099 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné jan./12- V.Meder | 632,35 vrátane DPH |
zmluva ao dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240100 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné za I. Q/2012 | 227,60 bez DPH |
06.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240101 | DSS ROSA Bratislava, Dúbravská cesta 1 |
drobné š výdavky na čisť. a hyg. potreby | 20.- bez DPH |
13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |||
11240102 | SOŠ- polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
stravné | 72,20 bez DPH |
13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |||
11240103 | SOŠ- polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
ubytovanie | 38.- bez DPH |
13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |||
11240104 | ENIS - Eduard Nagy Královičové Kračany 130 |
37159712 | za výpočet poplatku za znečisť. ovzdušia pre VM | 90.- bez DPH |
15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240105 | Juraj PAXIÁN Veľký Meder, Dunajská 1362/30 |
303371392 | maliarske práce | 864,25 bez DPH |
č. 5/2012 | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240106 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | mesačný poplatok za prevádzku MRI na serveri | 4,18 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240107 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovisnká 1 |
31750338 | stravné | 38,85 bez DPH |
16.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 |