Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240092 | RealNet s.r.o Dun. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | intrnet pre Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240091 | RealNet s.r.o Dun.Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240087 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV febr./12-DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240116 | Mesto Šamorín Šamorín, Hlavná 37 |
00305723 | Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 262,08 bez DPH |
15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | ||
11240115 | MANO-GAZ s.r.o Nitra, Dlhá ul. 36 |
45245401 | Odborná prehliadka nízkotl. teplovodnej kotolne. Prehliadka tlak. nádob stabilných, prehliadka kotlov V. triedy | 810,24 vrátane DPH |
6/2012 | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240113 | Školská kuchyňa D.Streda, Komenského 1219/1 |
strava | 30,30 bez DPH |
zmluva o dodávke | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | ||
11240106 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | mesačný poplatok za prevádzku MRI na serveri | 4,18 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240105 | Juraj PAXIÁN Veľký Meder, Dunajská 1362/30 |
303371392 | maliarske práce | 864,25 bez DPH |
č. 5/2012 | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240104 | ENIS - Eduard Nagy Královičové Kračany 130 |
37159712 | za výpočet poplatku za znečisť. ovzdušia pre VM | 90.- bez DPH |
15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240118 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | PZP na služobné vozidlá a na príves 4.3.2012-3.3.2013 | 120,65 bez DPH |
Zmluva o poistení | 16.2.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240107 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovisnká 1 |
31750338 | stravné | 38,85 bez DPH |
16.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | ||
11240140 | Mesto Dunajská Streda Dunajská Streda, Hlavná 50/16 |
miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 1201,20 bez DPH |
Oznámenie o určení výšky | 21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240139 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na marec | 99,48 bez DPH |
21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240138 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na marec | 30,58 bez DPH |
21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240137 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na marec | 59,75 bez DPH |
21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240135 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | Vyučtovanie predplatného na rok 2011 Z.z. SR | 49,73 vrátane DPH |
21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240110 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava | 82,46 bez DPH |
21.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | ||
11240109 | ZSE Braatislava, Čulenova 96 |
36677281 | el.energ.- záloha 2/12 Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 21.2.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240108 | ŠJ pri ZŠ D.Streda, Smetanov háj 286/9 |
stravné | 35,84 bez DPH |
21.2.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |||
11240142 | Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra Mlyny- Staré grunty 36 |
00397865 | ubytovanie na jan.-jún 2012 | 446,10 bez DPH |
27.2.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240141 | Orange Slovensko a.s Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 80,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 27.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240136 | MANO-GAZ s.r.o Nitra, Dlhá ul. 36 |
45245401 | Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu, plynovej kotolne na pracovisku V. Meder | 510,96 vrátane DPH |
27.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240144 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | dodávka tonerov | 261,36 vrátane DPH |
9/2012 | 29.2.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240134 | SOŠ drevárska Bratislava, Pavlovičova |
ubytovanie | 18.- bez DPH |
29.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240120 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky | 2428,80 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 29.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240167 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
ubytovanie | 38.- bez DPH |
06.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240166 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
stravné | 54,15 bez DPH |
06.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240154 | ŠJ pri MŠ V. Meder, Železničná 7 |
stravné | 14,56 bez DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240153 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
396677281 | záloha el. energ. Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240152 | UPC Bratislava, P.O. Box 111 |
23716367 | KTV D.Streda | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240151 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha plyn D.Streda | 1159.- vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240150 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha na plyn Šamorín | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240149 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 |
357435685 | záloha na el. energ. V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240148 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el. erg. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240147 | Nagy Ľudovit - LALYOS Dun.Streda, Kukučinova 480/10 |
11866322 | Servis a montáž | 15.- bez DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240146 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre pracovisko V. Meder | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240143 | ŠJ pri ZŠ Komenského Veľký Meder, nám. B.Bartóka |
stravné na február | 208,28 bez DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240176 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | stravné | 60,96 bez DPH |
07.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240175 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. a internet D.Streda a V. Meder | 125,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 8.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240174 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 50,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 8.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 |