Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240105 | Juraj PAXIÁN Veľký Meder, Dunajská 1362/30 |
303371392 | maliarske práce | 864,25 bez DPH |
č. 5/2012 | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240161 | KONICA MINOLTA spol.l s.r.o Bratislava, Černyševská 10 |
31338551 | oprava rozmnožovača (VM) | 43,80 vrátane DPH |
8/2012 | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240117 | Kooperatíva poisťovňa a.s Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | Havarijné pistenie služ. úžitkového vozidla | 245,91 bez DPH |
Zmluva o poistení | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240170 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava, Štefanovičova 4 |
havarijné poisť. ŠKODA FÁBIA | 71,97 bez DPH |
13.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240118 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | PZP na služobné vozidlá a na príves 4.3.2012-3.3.2013 | 120,65 bez DPH |
Zmluva o poistení | 16.2.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240701 | L&L PC Service V. Meder, M. Corvina 1996/40 |
40024776 | Údržba ITza rok 2012, opravy PC vo VM | 152.- bez DPH |
18.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240546 | MadNet a.s V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240433 | MadNet a.s Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VeľkýMeder | 15,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240204 | MadNet a.s Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240028 | MadNet a.s Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | Internet MAX Mini -jan.2012 VM | 15,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240683 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 01.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240604 | MadNet a.s. V.Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet - VM | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240556 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
35224405 | adm. poplatok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240483 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet preVM | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 9.10.2012 | |
11240331 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet na mesiac jún - Veľký Meder | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240268 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240146 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre pracovisko V. Meder | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240088 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet VM-febr./12 | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240377 | MadNet, a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | za internet pre VM | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240207 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el. energ. -V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240606 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240605 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluvao dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240544 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240476 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beetovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. -VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240424 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na august -Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240383 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt za I. polrok 2010-DS | 205,50 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240380 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | za el.energ. na júl VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240322 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240265 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240208 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240149 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 |
357435685 | záloha na el. energ. V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240148 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el. erg. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240094 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
357435685 | el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240075 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M | 24,74 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240074 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I. | 476,60 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240030 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012 | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o doávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240029 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012 | 108,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240697 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012 | 1 583,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 |