Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240157 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36236547 | internet Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240156 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | ubytovanie | 9,24 bez DPH |
12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240164 | Slovenská pošta B.Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | predplatné na II.Q 2012- SME | 40,80 vrátane DPH |
14.3.2012 | 19.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240163 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | za pobyt | 75,11 bez DPH |
13.3.2012 | 19.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240162 | Inštitút pre psychot. a sociolog. Bratislava |
konferečný poplatok | 198.- bez DPH |
15.3.2012 | 19.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240179 | Prôčka Rastislav Žiar n/H, ulica SNP |
nájomné z projektu HD | 500 bez DPH |
zmluva o dodávke | 18.3.2012 | 21.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240177 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiál | 476,83 vrátane DPH |
zmkluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240176 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | stravné | 60,96 bez DPH |
07.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240175 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. a internet D.Streda a V. Meder | 125,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 8.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240174 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 50,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 8.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240173 | Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vočné, stočné D.Streda | 79,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240172 | Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín | 56,47 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240171 | Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné VM | 496,85 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240170 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava, Štefanovičova 4 |
havarijné poisť. ŠKODA FÁBIA | 71,97 bez DPH |
13.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240169 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | stravné | 77,14 bez DPH |
19.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240168 | ŠJ D.Streda, Komenského 1219/1 |
stravné | 43,43 bez DPH |
19.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240167 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
ubytovanie | 38.- bez DPH |
06.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240166 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
stravné | 54,15 bez DPH |
06.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240165 | ŠJ pri ZŠ D.Streda, Smetanov háj286/9 |
stravné febr.-marec/2012 | 54,01 bez DPH |
19.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |||
11240178 | Teploservis Bratislava, Bulíkova 11 |
13957597 | servisná prehliadka horákov | 431.- bez DPH |
11/2012 | 19.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240181 | Inštitút pre verejnú správu Bratislavam, Trnavského 1/a |
00151858 | účastnícky poplatok na odborný seminár | 36,49 bez DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240180 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia | 263.- bez DPH |
Dohoda - ročná | 22.3.2012 | 27.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240182 | EDENRED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2640,00 bez DPH |
zmlulva o dodávke | 29.3.2012 | 02.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240184 | Nagy Viliam -Kominárstvo Trstice 1148 |
37627911 | revízia komína vo Veľkom Mederi | 72,00 bez DPH |
č.12/2012 | 26.3.2012 | 03.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240183 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 63,57 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 26.03.2012 | 03.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240214 | Poradaca podnikateľa Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | 2. preddavok Zbierka zákonov SR 2012 | 50.- vrátane DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240213 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok na prevádzku vozidla na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Dohoda | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240212 | SOŠ obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 2797/6 |
00893412 | za ubytovanie na internáte apríl-máj-jún/2012 | 129.- bez DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240211 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalváriou 941 |
00182257 | za ubytovanie | 18,48 bez DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240210 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha el.energ. -Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240209 | Tibor Ládi-Tibik shop service Veľký Meder, Želiarská 435 |
14060884 | dod.autom. práčky | 255.- vrátane DPH |
13/2012 | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240208 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240207 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el. energ. -V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240206 | SPP a.s Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za dod. plynu- Dun. Streda | 634.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240206 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za dod. plynu-Šamorín | 368.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240204 | MadNet a.s Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240203 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240202 | Hobby- Németh s.r.o Veľký Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 55,46 vrátane DPH |
ročná objednávka 15/2012 | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240201 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovská 13 |
35945249 | prac. zdrav. služba | 111,49 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240200 | ŠJ pri ZŠ Veľký Meder, nám.B.Bartóka 20 |
stravné | 288,24 bez DPH |
10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 |